可以的,當(dāng)年調(diào)增,下年就調(diào)減

企業(yè)上年度計(jì)提的工資,在匯算清繳時(shí)未支付,做了納稅調(diào)增,產(chǎn)生稅款。如果在匯算清繳后支付了,還可以重新調(diào)整之前報(bào)表,要求退稅?
所得稅匯算前工資100萬(wàn)沒(méi)有付,需要納稅調(diào)增,匯算清繳之后付了之前未付的100萬(wàn),下一年匯算清繳前我能不能把之前100萬(wàn)也扣了呢?
2022年計(jì)提的費(fèi)用,一般是5.30號(hào)之前要付掉才能抵扣、還是自己給公司做匯算之前要付掉?比如公司2022年計(jì)提了1萬(wàn)的工資、但是2月份我已經(jīng)給公司匯算清繳了、但是沒(méi)有調(diào)減、那么這一萬(wàn)的工資要在我2月之前付掉、還是國(guó)家規(guī)定的5.30號(hào)之前付掉才可以不用調(diào)減
老師,比如說(shuō)固定資產(chǎn)100萬(wàn),我財(cái)務(wù)上是5年折舊的,每年20萬(wàn),但所得稅申報(bào)時(shí)一次性抵扣了100萬(wàn),那以后每年匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增20萬(wàn),現(xiàn)在賬面價(jià)值還剩70萬(wàn)的固定資產(chǎn)我賣(mài)了20萬(wàn),那沒(méi)有調(diào)增的70萬(wàn),匯算清繳時(shí)不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
年底暫估了300萬(wàn)成本,然后發(fā)票可以在下一年企業(yè)所得稅匯算清繳之前取得,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


謝謝老師
不客氣的,祝學(xué)習(xí)愉快