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如圖,憑證是這樣做的,應(yīng)收暫估是根據(jù)銷售出庫單生成的,應(yīng)收賬款是根據(jù)出庫單下推發(fā)票生成的,應(yīng)收暫估和應(yīng)收賬款的差額是在總賬做憑證嗎?

如圖,憑證是這樣做的,應(yīng)收暫估是根據(jù)銷售出庫單生成的,應(yīng)收賬款是根據(jù)出庫單下推發(fā)票生成的,應(yīng)收暫估和應(yīng)收賬款的差額是在總賬做憑證嗎?
2020-12-09 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-09 14:44

同學(xué)你好 是的,都在總賬做憑證的

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同學(xué)你好 是的,都在總賬做憑證的
2020-12-09
你好,你單獨設(shè)個二級科目來核算。一級科目還是一樣的。
2024-01-09
你好 不用 入庫是的
2020-11-05
你好;? ? 是的;? 可以這樣來做賬 ; 就是為了核算往來科目; 便于你們 到時對賬的 ; 實際中我這也是這樣走的;? 你主管這樣做 是有道理 的?
2022-12-08
b您好,沒錯,順序就是這個順序
2023-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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