你好,需要計算做好了發(fā)給你
老師,這是一張掃碼收欹的回單,右下角用途一欄,隨行付9.34元,什么意思,怎么處理
老師,我們公司3月份給甲公司開了一張金額50000的發(fā)票,4月份給甲公司開了一張金額360000的發(fā)票,6月份給甲公司開了一張金額90900的發(fā)票,公戶均為收到錢,發(fā)票都開了,但是以前的會計沒有入賬,請問這樣做可以么?那么接下來我該怎么做才合理呢?麻煩老師詳細解答一下,謝謝
增值稅收入,企業(yè)所得稅收入… 增值稅收入,是體現(xiàn)在主營業(yè)務收入 企業(yè)所得稅收入,是根據(jù)利潤表的利潤總額 這2個收入本就不一致?為什么都說這2個數(shù)據(jù)一致呢?不考慮處置固定資產的情況
老師,你好,公司購買一臺空調送給員工一個空調,購買時開發(fā)票的抬頭是公司還是寫員工?
老師您好,自然人電子稅務局員工個人承擔的養(yǎng)老金是不是每個月都要在個人養(yǎng)老金扣除管理填報信息了?
老師,公司給員工代扣代繳的個稅,不扣員工的工資,這個分錄怎么寫呢
老師,稅務申報利潤表本期金額是填寫利潤表本年累計金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應交增值稅是130,個體工商經營所得,收入總額填多少?
這個會計分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應上個月開具,季度報小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應該怎么報增值稅,報無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
好的呢,麻煩你了,等你哦
1借在建工程19 貸銀行存款19
2.借銀行存款50 貸實收資本50
3.借銀行存款15000 貸預收賬款15000
4.借銀行存款2 貸應收賬款2
5.借管理費用1000 貸累計折舊1000
6.借資本公積50000 貸實收資本50000
7.借預付賬款50000 貸銀行存款50000
8.借原材料—C材料50000 應交稅費—進項稅額8500 貸預付賬款50000 銀行存款8500
9.借銀行存款81900 貸主營業(yè)務收入70000 應交稅費銷項稅11900
10.借原材料50000 貸在途物資50000
11.借生產成本8000 制造費用1000 管理費用1500 貸應付職工薪酬10500
12.借其他應收款1000 貸庫存現(xiàn)金1000
13.借管理費用200 貸預付賬款200
14.借原材料—甲材料3100 貸應付賬款3000 銀行存款100
15.借管理費用530 貸原材料530
16.借生產成本3150 貸原材料3150
17借制造費用2000 貸銀行存款2000
18.借庫存現(xiàn)金9800 貸銀行存款9800
19.借主營業(yè)務收入70000 營業(yè)外收入5000 貸本年利潤75000
20.借本年利潤60600 貸主營業(yè)務成本50000 財務費用600 管理費用4000 銷售費用3000 營業(yè)外支出3000
第一個19是萬吧
是的單位我都沒改,就是按照題目的范圍做的
好的,謝謝
不客氣,麻煩給予五星好評
需要從哪里點呢?我沒看到呢
下邊有五個星星,全部點亮就可以了謝謝