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1.請根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄(每小題5分) 1)購買需安裝設(shè)備一臺,設(shè)備價值18萬元,安裝費(fèi)1萬元,以上款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備正在安裝中。 2)接受興化公司投資50萬元,存入銀行。 3) 大地公司欲購買本企業(yè)價值30000的商品,收到B公司支付的50%的訂貨款。 4) 收回客戶前欠貨款2萬元,存入銀行。 5) 計(jì)提本月管理部門使用的固定資產(chǎn)折舊1 000元。 6) 將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實(shí)收資本。 7) 根據(jù)購銷合同開出面值50000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,向本市大華公司預(yù)付購買C材料貨款。 8) 收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價200元,計(jì)50000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8500元。沖銷前預(yù)付賬款50000元外,差額8500元開出轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付。 9) 向本市新聯(lián)公司銷售A產(chǎn)品,商品價款70000,增值稅11900,貨已發(fā)出,款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。 10)前述大華公司的C材料驗(yàn)收入庫 11) 結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8 000元,車間管理人員工資1 000元,廠部管理人員工資1 500元。請幫忙解答下

1.請根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄(每小題5分)
1)購買需安裝設(shè)備一臺,設(shè)備價值18萬元,安裝費(fèi)1萬元,以上款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備正在安裝中。
2)接受興化公司投資50萬元,存入銀行。
3) 大地公司欲購買本企業(yè)價值30000的商品,收到B公司支付的50%的訂貨款。
4) 收回客戶前欠貨款2萬元,存入銀行。
5) 計(jì)提本月管理部門使用的固定資產(chǎn)折舊1 000元。
6) 將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實(shí)收資本。
7) 根據(jù)購銷合同開出面值50000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,向本市大華公司預(yù)付購買C材料貨款。
8) 收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價200元,計(jì)50000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8500元。沖銷前預(yù)付賬款50000元外,差額8500元開出轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付。
9) 向本市新聯(lián)公司銷售A產(chǎn)品,商品價款70000,增值稅11900,貨已發(fā)出,款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
10)前述大華公司的C材料驗(yàn)收入庫
11) 結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8 000元,車間管理人員工資1 000元,廠部管理人員工資1 500元。請幫忙解答下
2020-12-09 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-09 13:07

你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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快賬用戶2507 追問 2020-12-09 13:09

好的呢,麻煩你了,等你哦

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:16

1借在建工程19 貸銀行存款19

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:16

2.借銀行存款50 貸實(shí)收資本50

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:16

3.借銀行存款15000 貸預(yù)收賬款15000

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:16

4.借銀行存款2 貸應(yīng)收賬款2

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:17

5.借管理費(fèi)用1000 貸累計(jì)折舊1000

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:17

6.借資本公積50000 貸實(shí)收資本50000

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:17

7.借預(yù)付賬款50000 貸銀行存款50000

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:18

8.借原材料—C材料50000 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額8500 貸預(yù)付賬款50000 銀行存款8500

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:19

9.借銀行存款81900 貸主營業(yè)務(wù)收入70000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅11900

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:19

10.借原材料50000 貸在途物資50000

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:20

11.借生產(chǎn)成本8000 制造費(fèi)用1000 管理費(fèi)用1500 貸應(yīng)付職工薪酬10500

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:20

12.借其他應(yīng)收款1000 貸庫存現(xiàn)金1000

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:21

13.借管理費(fèi)用200 貸預(yù)付賬款200

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:21

14.借原材料—甲材料3100 貸應(yīng)付賬款3000 銀行存款100

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:22

15.借管理費(fèi)用530 貸原材料530

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:22

16.借生產(chǎn)成本3150 貸原材料3150

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:26

17借制造費(fèi)用2000 貸銀行存款2000

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:27

18.借庫存現(xiàn)金9800 貸銀行存款9800

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:27

19.借主營業(yè)務(wù)收入70000 營業(yè)外收入5000 貸本年利潤75000

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:28

20.借本年利潤60600 貸主營業(yè)務(wù)成本50000 財(cái)務(wù)費(fèi)用600 管理費(fèi)用4000 銷售費(fèi)用3000 營業(yè)外支出3000

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快賬用戶2507 追問 2020-12-09 13:29

第一個19是萬吧

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:31

是的單位我都沒改,就是按照題目的范圍做的

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快賬用戶2507 追問 2020-12-09 13:47

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:48

不客氣,麻煩給予五星好評

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快賬用戶2507 追問 2020-12-09 13:49

需要從哪里點(diǎn)呢?我沒看到呢

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:51

下邊有五個星星,全部點(diǎn)亮就可以了謝謝

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你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-12-09
1借預(yù)付賬款15000 貸銀行存款15000
2020-06-14
借,資本公積? 5萬 貸,實(shí)收資本? 5萬 借,預(yù)付賬款? ?5萬 貸,銀行存款? 5萬 借,原材料? 5萬 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 0.85萬 貸,預(yù)付賬款? 5萬 銀行存款? 0.85萬 借,銀行存款? 81900 貸,主營業(yè)務(wù)收入? 70000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 11900 借,你這8里面不 是已經(jīng)收到材料了? 借,生產(chǎn)成本? ?8000 制造費(fèi)用? ?1000 管理費(fèi)用? 1500 貸,應(yīng)付職工薪酬? ?9500 借,原材料? 2000*15%2B100 貸,應(yīng)付賬款? 總金額? 借,管理費(fèi)用? 530 貸,原材料? ?530 借,生產(chǎn)成本? ?3150 貸,原材料? ?3150 借,制造費(fèi)用? 2000 貸,銀行存款? 5000 借,庫存現(xiàn)金9800 貸,銀行存款? 9800
2020-12-06
借,銀行存款15000 貸,預(yù)收賬款15000 借,在建工程19' 貸,銀行存款19 借,銀行存款2 貸,應(yīng)收賬款2 借,預(yù)付賬款5 貸,銀行存款5 借,其他應(yīng)收款0.3 貸,庫存現(xiàn)金0.3 借,銀行存款100 貸,短期借款100 借,資本公積5 貸,實(shí)收資本5 借,原材料5 貸,預(yù)付賬款5 借,原材料0.3+0.01 貸,庫存現(xiàn)金0.01 應(yīng)付賬款
2022-06-11
學(xué)員你好,1資產(chǎn)權(quán)益同時增加200萬,2資產(chǎn)負(fù)債同時增加15000 3資產(chǎn)總額不變 4資產(chǎn)總額不變 5資產(chǎn)總額不變6資產(chǎn)總額不變 7資產(chǎn)負(fù)債同時增加100萬 8所有者權(quán)益不變
2022-12-07
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