您好 清包工的話 稅負率為3%沒事的
老師,我咨詢一個問題,A建筑施工單位(一般納稅人)承包了一個活,將其中勞務分包給了B公司,該勞務分包性質(zhì)為清包工,那么無論B公司是某某建筑工程公司還是某某勞務服務公司,都可以適用3%的簡易計稅率嗎?同時A方收到該3%的發(fā)票是不是都可以抵扣
老師,我們清包工項目掛靠了一個建筑公司,但是處理很多東西不太方便?我們老板準備成立一個自己的公司,請問如果成立勞務公司,我們是不是還需要掛靠建筑公司了? 還有,我們清包工之前的一個項目是二次結構,所以采用的是簡易計稅 目前這個建商品房的項目是從主體開始,也是清包工,按道理清包工大部分是勞務,只有簡易計稅才劃算,可是這個項目因為是從主體開始的,也會涉及到很多的材料,但是簡易計稅是不能抵扣的,請問有沒有勞務簽一份合同,簡易計稅,材料這邊再另外簽一份合同的,可以抵扣進項了
請問下老師, 如果一個建筑公司同時擁有 建筑勞務資質(zhì)和建筑總承包資質(zhì), 那么他是不是兩種業(yè)務都可以經(jīng)營, 如何區(qū)分主營業(yè)務 和其他業(yè)務,開票的是3%還是9% ,是根據(jù)項目定的嗎,因為勞務是簡易3% 總承包是一般9% ,然后經(jīng)營兩種業(yè)務會不會產(chǎn)生風險
老師您好!請問是建筑勞務有限公司,因為是清包工是簡易計稅3%,那我們的稅負為3%,而同行業(yè)的稅負參考值為4.3%,那會有問題?
老師,你好!我們是建筑公司(總包),現(xiàn)在有一個清包工項目,我們把90%的勞務分包出去,采用簡易計稅的話,這個項目的整體稅負會很低,而且這個工程金額大,使整個公司稅負下降很多,這樣有風險嗎
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白→申報殘保金和稅務年報時有涉及填寫工資金額,要包含計算抽獎人員的申報金額金額在里面嗎?主要這些也不是我們員工?
公司有個土建工程竣工審計合同,是否要交印花稅?
你好,老師,補交附加稅的稅金也需要繳納滯納金嗎
老師,出口貨物成交方式CIF,海運費,保費計入其他應付款-海運費,是吧?分錄:借:應收-客戶 貸:主營業(yè)務收入 其他應付款-海運費,保費 。是這樣吧
老師,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出報表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)
老師,您好,長期股權投資的兩調(diào)兩抵是什么?
老師,請問貨幣資金加應收票據(jù)這兩個合起來稱什么?
老師,這題我做時,就在上面劃線部線加了個,=1500的現(xiàn)值,我分不清,之前求每月租金A時,就用了現(xiàn)值,為啥這題又不加,我搞不清楚什么時候要把現(xiàn)值加上,什么時候不加
工資計提是按照應發(fā)工資還是實發(fā)工資計提?
老師,現(xiàn)在是不是全國做完工商登記,就自動完成稅務登記了
那怎樣什么公式計提成本嗎?(在知道收入的時候)
不需要計提成本啊 根據(jù)收到的發(fā)票入賬就好了
計算所得稅時呢?
計提所得稅根據(jù)單位利潤總額計提
不是這個問題,是己知收入的情況下,又是簡易計稅,那怎么計提成本呢?
您不是根據(jù)收到的成本發(fā)票入賬?是根據(jù)收入計提?
沒有成本發(fā)票
沒有成本發(fā)票 您計提了成本 也不能企業(yè)所得稅前扣除啊