等會(huì)等會(huì)等會(huì)等會(huì)
有很多應(yīng)付賬款都是1千到2千,一直掛在賬上,實(shí)際已經(jīng)付出去了。這個(gè)應(yīng)付賬款核銷是不是直接借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 。沒有相關(guān)附件,這樣做有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師請(qǐng)教您一下,去年到現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金一直掛50多萬,實(shí)際上是沒有的,這塊怎么解決?有沒有關(guān)系
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司賬上預(yù)付賬款掛了200多萬,有一部分是別人沒給我們開票我們沒確認(rèn)成本的,還有100多萬左右對(duì)不上,以前公司賬是代賬公司做的,一團(tuán)糟,有什么解決辦法呢。轉(zhuǎn)到應(yīng)收可以嗎,或者轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金,求解決辦法。
老師,我公司的配件庫(kù)存是實(shí)際的庫(kù)存,有些開票有些不開票的,總的庫(kù)存有50多萬,但是財(cái)務(wù)賬上的庫(kù)存有260萬,財(cái)務(wù)只掛了一個(gè)二級(jí)科目,沒有明細(xì)科目,也沒有另外建庫(kù)存臺(tái)賬,現(xiàn)在這200來萬的庫(kù)存要開發(fā)票的話,我怎么知道明細(xì)該開哪些呀,
老師,我想問一下怎樣消庫(kù)存,我們是一般納稅人。我們單位庫(kù)存有170多萬,實(shí)際是沒有庫(kù)存的。我們做的是零售有的用戶購(gòu)買了產(chǎn)品沒有要發(fā)票,我們也給人家開導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存這么大,所以想問一下看有什么解決辦法
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個(gè)寵物放到哪個(gè)稅收類目下,請(qǐng)教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請(qǐng)問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個(gè)月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個(gè)人去社保局申請(qǐng)工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購(gòu)買黃金首飾送給客戶,需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個(gè)人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請(qǐng)問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個(gè)名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請(qǐng)問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個(gè)客戶開的發(fā)票 名稱錯(cuò)了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會(huì)預(yù)警嗎
那需要去查錢去哪里,要是這個(gè)付款沒有發(fā)票,你白條做賬匯算清繳納稅調(diào)增