沒有關(guān)系,四舍五入的差異可以。

老師,開票系統(tǒng)里的統(tǒng)計(jì)的銷售稅額與申報(bào)表里自動(dòng)生成的稅額差1分錢,這樣可以嗎
老師,我報(bào)增值稅的時(shí)候,開票系統(tǒng)的實(shí)際銷售額*0.13后計(jì)算的稅額和開票系統(tǒng)打印出來的統(tǒng)計(jì)的稅額有幾分的差異,這種我填寫納稅申報(bào)的時(shí)候銷售額一填寫后,稅額系統(tǒng)自動(dòng)就按13%生成了,這樣我還需要安開票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)里面的實(shí)際稅額進(jìn)行修改嗎?
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表開票系統(tǒng)導(dǎo)入的應(yīng)交增值稅是310.68元,但是開票的銷售稅額是310.7元,這個(gè)在增值稅申報(bào)表里的哪個(gè)地方修改才能與開票系統(tǒng)的稅額一致
增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動(dòng)帶出的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額欄和開票系統(tǒng)里的不一樣,但如果改成和開票系統(tǒng)上一樣的金額又無法申報(bào)成功
老師,小規(guī)模開票系統(tǒng)稅額是7835.77,增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面帶出來的稅額是7835.73,相差0.04,這種需不需要把申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)改成7835.77呢
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說錯(cuò)了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬(wàn)元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀


就按照他自動(dòng)生成那個(gè),是吧
是的,按照這種生成的那個(gè)。
老師,一般情況稅負(fù)率都是多少
你好,你們主營(yíng)是什么業(yè)務(wù)的?
銷售空調(diào),家電之類的
你好,一般增值稅在1.5%左右的。
應(yīng)納稅額是1484,銷項(xiàng)金額24205,他倆相除得稅負(fù)率,對(duì)嗎?
你好,繳納的增值稅,除以不含稅銷售額。
繳納的增值稅1484,不含稅銷售額186194
你好 1484除以186194 不就可以了嗎
稅負(fù)率太低是吧
你好 是的 不算高的