公司老總招待客戶后,自己叫的代駕費(fèi)用,這個(gè)是屬于自己公司老總消費(fèi)的代駕費(fèi)用,是計(jì)入公司的管理費(fèi)用——其他。
公司銷售部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),用于招待銷售客戶,應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
公司老總招待客戶后,自己叫的代駕費(fèi)用,是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是汽車費(fèi)用一其他?
老師,您好,我想問問我們公司總經(jīng)理發(fā)生的代駕費(fèi)計(jì)入什么明細(xì)科目呢,是計(jì)入汽車費(fèi),還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者差旅費(fèi)呢
公司沒有銷售部,老板平時(shí)接待客戶的費(fèi)用歸管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問為客戶叫的代駕,代駕公司開的發(fā)票是信息技術(shù)服務(wù),應(yīng)該放業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是交通費(fèi)呢
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對(duì)方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
我們公司科目分的很細(xì),老師你的意思是入其他費(fèi)用嗎?
還是入汽車費(fèi)用一其他汽車費(fèi)用?
這個(gè)屬于其他費(fèi)用。不是汽車費(fèi)用,這又不是公司汽車的費(fèi)用。
那就是區(qū)分自己叫的,還是給客戶叫的,自己是其他費(fèi)用?客戶的話做招待費(fèi)?
一、如果是給客戶叫的,如果是公司出了,就是計(jì)入公司的招待費(fèi)。 二、如果是自己給公司老總叫的,這個(gè)是公司的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用——其他。
我的理解,是不是代駕幫你汽車開回家,也算發(fā)生在汽車上的費(fèi)用?
那是按上述的原則處理。
老師還是覺得不算汽車費(fèi)用,是吧?
所以我也糾結(jié),確定不了,我們公司一般不用其他費(fèi)用這個(gè)科目
一、這個(gè)不是汽車費(fèi)用。你這個(gè)是屬于接待產(chǎn)生的費(fèi)用。
可以這么理解嗎?為招待產(chǎn)生的是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
你為客人發(fā)生的費(fèi)用是業(yè)務(wù)招待費(fèi)。你可以全部計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。但實(shí)際上這樣的情況,一般是公司不報(bào)銷的,直接是自己負(fù)責(zé)代駕的費(fèi)用。如果是公司報(bào)銷,可以直接計(jì)入招待總的費(fèi)用里面。
好的,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利