同學(xué)你好 請問什么問題呢
老師我剛才問的問題,那另外一種方法我要怎么做
老師,請問一下剛才那個問題,分錄怎么做呢?
老師,我想問下我們另外一個公司找了家做外賬的,老板也才接觸,說要我去問問有什么要問外賬那邊的,我好懵 ?問些什么才比較專業(yè)[憨笑]
老師,我剛剛應(yīng)聘了一家廠,剛剛開的網(wǎng)店 ,那家廠剛剛買了新系統(tǒng) 要用系統(tǒng)做賬,我應(yīng)該要怎么做?麻煩老師詳細(xì)教一下我,另外這種情況我要聽學(xué)堂的課程的話,應(yīng)該要聽哪個課程?麻煩老師也說一下,謝謝了
您好,老師!我是剛才問文化事業(yè)費(fèi)那位,那種情況需要做計(jì)提分錄么?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報在本欄次。怎么回事?
就這個老師
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 這樣做 然后收到發(fā)票 借費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款 這樣
老師這個不是走的應(yīng)付呀,這個你和我說過了,我說的是,預(yù)付和合同未付的,預(yù)付款時就跟著合同把未付款也一起走應(yīng)付款項(xiàng)做了,可以不可以,怎么做
就是我上面給你寫的預(yù)付的,不是應(yīng)付
老師這樣做行不行
一般納稅人,合同未約定發(fā)票
也可以,你收到發(fā)票了就行
沒收到,合同沒有約定開發(fā)票,
合同約定是這樣,但是我們實(shí)際一次付了8萬,只留下質(zhì)保金沒有付
收到發(fā)票了才做你上面的分錄
不開發(fā)票呢
不開發(fā)票做了可以,但是要調(diào)增的
怎么調(diào)老師
就是匯算清繳的時候調(diào)增
到時候要怎么調(diào)
納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的