同學你好 你們都是零申報嗎
公司同區(qū)變更地址,有協(xié)查,專管員說解雙零什么意思
請問一下老師:因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應付款法人 頭上的,相當于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負債表上面的應付工資調(diào)成了負-32200,其他應付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負債表上面的應付工資和其他應付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應付職工薪酬貸,其他應付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細怎樣填呢?
請問專管員這么說是什么意思?。课宜緞倓傓k理了營業(yè)執(zhí)照的地址變更,跨區(qū)域的,專管員就發(fā)來了這個。要我把地址變更前的報關單全部提交給她審核,不知道具體怎么操作?也不敢多問她,會被罵。
老師 您好 我們公司是建筑公司 前幾天專管員聯(lián)系我 說公司數(shù)據(jù)比對存在風險 ,請各位納稅人將屬期2019.6——2021.10按月“異地預繳申報稅額、異地預繳實際入庫稅額、金牛區(qū)預繳稅額抵減申報數(shù)據(jù)、金牛區(qū)實際抵減稅額”做一個表格。我不知道那個預繳稅額 敵艦申報數(shù)據(jù)跟實際地減稅額是個什么意思 ?像這個數(shù)據(jù)的話 在哪里可以查的到 如果我們沒有手動備份的話
研發(fā)公司是怎么樣的模式?出售什么?如果只是研發(fā),沒有業(yè)務收入,加計扣除也沒有什么意義吧? 我們有實際研發(fā),也有貿(mào)易,研發(fā)和貿(mào)易在同一個公司,外地有工廠,專管員說我們是批發(fā)零售業(yè)不能享受研發(fā)費用加計扣除。 但是確實是實際有研發(fā)發(fā)生的,不用這個政策太虧了,這種怎么調(diào)整模式,使能享受加計扣除?
老師,麻煩問下?服裝設計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應當將22-24年應整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應收和預收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預繳給退稅嗎
沒怎么開票,不明白什么是雙零
就是增值稅和附加稅零申報