您好 請(qǐng)問(wèn)減免稅明細(xì)表填了嗎
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),沖紅一季度的發(fā)票,這個(gè)季度,我正數(shù)開(kāi)具發(fā)票收入額是599880,稅額是5998.8元,沖紅發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)額是693069.3.稅額是6930.7.也就是說(shuō)我這個(gè)月開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票額不如負(fù)數(shù)額大,差額-931.9我怎樣填報(bào)申報(bào)表呢?
老師,麻煩你看一下我這樣報(bào)稅對(duì)嗎? 公司是小規(guī)模納稅人,月報(bào),本月開(kāi)具普通發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額:12871.28,銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)稅額:128.72
老師,麻煩問(wèn)下,我小規(guī)模,20年11月份開(kāi)了一張1%普通發(fā)票,金額不含稅28993.07。我申報(bào)增值稅報(bào)表本期免稅額是869.79,正好是按3%出來(lái)的數(shù)據(jù)。我應(yīng)該怎么處理?
老師你好!我是小規(guī)模納稅人季度申報(bào),增值稅普通發(fā)票開(kāi)具4張金額90049.5元,作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76,負(fù)數(shù)3張開(kāi)具54257.42。請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)申報(bào)怎么填呢
老師,麻煩幫我看一下這個(gè)增值稅減免申報(bào)表填得對(duì)嗎?小規(guī)模納稅人,24年一季度就開(kāi)了一張普票,金額39603.96,稅額是396.04,幫我看看這個(gè)報(bào)表是不是這樣填的?
養(yǎng)老金多少歲公司就買(mǎi)不了
請(qǐng)問(wèn):開(kāi)票開(kāi)不了,提示這個(gè),什么意思?
老師,你好。我們是采購(gòu)商,對(duì)方給我們開(kāi)了進(jìn)項(xiàng),我們抵扣使用了,但是因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,我們退貨給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)由于我們使用了發(fā)票,就不能退稅點(diǎn)了,只退了差價(jià)。我們的賬務(wù)如何做?
這是應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬,想問(wèn)問(wèn)借方那個(gè)合計(jì)怎么算,填寫(xiě)什么數(shù)字
汽修廠(chǎng)買(mǎi)回的配件直接用了,需不需要入庫(kù)出庫(kù),還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問(wèn)老師,公司目前有100萬(wàn)未分配利潤(rùn),如果進(jìn)行自然人股權(quán)變更100%,0元轉(zhuǎn),需要交哪些稅
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)一般納稅人嗎,后面報(bào)稅也是按月嗎,是不是不能享受每月10萬(wàn),季度30萬(wàn)的那個(gè)優(yōu)惠了。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司減資線(xiàn)上辦理需要什么資料
這個(gè)第二問(wèn)里面的房產(chǎn)稅是不是算錯(cuò)了?應(yīng)該是5000×6×4%×50%=600吧?
老師,什么叫免抵退?
沒(méi)有,進(jìn)樂(lè)申報(bào)頁(yè)面,自動(dòng)就生成這樣了
那要自己填寫(xiě)下減免稅明細(xì)表