同學(xué),你好 你們公司經(jīng)營范圍有運(yùn)輸嗎?
我想問下,就是我公司銷售貨物的,運(yùn)過去對方那邊需要個運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)是那邊公司付款,那我這邊開發(fā)票運(yùn)費(fèi)怎么開?單獨(dú)開還是和貨物一起開呢?
老師您好,我想問下我們銷售東西的時候就是購買方的購買方,那邊會給我們一定的運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼,就關(guān)于運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼這塊的話,就開票的話,我們這邊應(yīng)該怎么開呢?
老師,公司訂購一批貨物,然后運(yùn)費(fèi)和貨款的發(fā)票是分開的。那個運(yùn)費(fèi)我?guī)痛犊盍耍铱梢蕴顖?bào)銷單報(bào)銷嗎
#問題#請問我們發(fā)貨,運(yùn)費(fèi)是購買方承擔(dān),然后購買方把運(yùn)費(fèi)和貨款一起結(jié)給我們公司,我們發(fā)貨時的運(yùn)費(fèi)是月結(jié),這種情況,收的這個運(yùn)費(fèi)怎么入賬,開票按那個金額開呢
我公司銷售貨物給甲公司,合同上寫清楚的,運(yùn)費(fèi)是我公司出的。那我開銷售貨物發(fā)票的時候不是應(yīng)該把運(yùn)費(fèi)一起算在內(nèi)嗎,假如貨物90萬,運(yùn)費(fèi)10元。我開票的時候不是直接開貨物100萬嗎,第三方運(yùn)輸單位給我開票的時候,我入銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)就是了,對吧?
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計(jì)分錄呀
個體戶都是什么時候申報(bào)個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
沒有的老師
同學(xué),你好 那就不能開具運(yùn)輸發(fā)票 可以把運(yùn)費(fèi)的金額分?jǐn)偟截浳锢锩?
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!