同學(xué),你好。平臺給予你們補(bǔ)貼。其實(shí)可以憧憬。平時(shí)他向你們收取的費(fèi)用應(yīng)該是他向你們開紅票。
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,是一個(gè)做運(yùn)輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機(jī)的運(yùn)費(fèi),和9個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)一起打到我們平臺,我們再把運(yùn)費(fèi)給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費(fèi)用,我們就開多少金額的專項(xiàng)發(fā)票,比如1000塊運(yùn)費(fèi),和90的稅,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)為1090。但實(shí)際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個(gè)點(diǎn)的稅(政府對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)額度為1070?發(fā)票上這個(gè)附屬類應(yīng)該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個(gè)月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點(diǎn)開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點(diǎn)開?此外,稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
前提:我們公司參與了某多多0元砍價(jià)活動,平臺給予成本價(jià)補(bǔ)貼,但需開具6%服務(wù)類發(fā)票給平臺,可是采購為13%的專票。這種情況稅務(wù)上要如何處理?
一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算1.目的:練習(xí)增值稅涉稅業(yè)務(wù)應(yīng)納稅額的計(jì)算。2.資料:某洗衣機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),202年3月購銷情況如下:(1)外購電動機(jī)一批,取得的通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)40萬元(2)向本市某大型家電場發(fā)售A型號洗衣機(jī)100臺,出廠單價(jià)2000元(含稅價(jià))。因該公司購貨量大,按合同約定給予了5%的商業(yè)折扣,折扣與銷售額開具在同一張發(fā)票上。另贈送多2臺同型號洗衣機(jī)給購貨人:(3)外購零配件一批取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2萬元,專用發(fā)票暫未認(rèn)證;(4)采取分期收款方式向某家電市場按照出廠價(jià)格銷售A型號洗衣機(jī)300臺,合同約定本月收款一半,但款項(xiàng)至月末尚未收到;(5)進(jìn)口大型檢測設(shè)備一臺,到岸價(jià)格10萬美元,匯率為:1美元=6.83元人民幣,關(guān)稅稅率為:10%:(6)向外市一新落成的乙商場按出廠價(jià)銷售A型號洗衣機(jī)80臺。由本企業(yè)車隊(duì)運(yùn)送取得運(yùn)輸費(fèi)收入10000元,裝卸費(fèi)2000元,均開具增值稅專用發(fā)票。另,為提供運(yùn)輸服務(wù)而購買了汽油,并取得防偽增值稅專用發(fā)票注明汽油價(jià)1000元,并通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證;
(1)外購電動機(jī)一批,取得的通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明 買價(jià)40萬元; (2)向本市某大型家電市場發(fā)售A型號洗衣機(jī)100臺,出廠單價(jià)2000元(含 稅價(jià))。因該公司購貨量大,按合同約定給予了5%的商業(yè)折扣,折扣與銷售額 開具在同一張發(fā)票上。另贈送多2臺同型號洗衣機(jī)給購貨人; (3)外購零配件一批,取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2萬元,專用發(fā) 票暫未認(rèn)證; (4)采取分期收款方式向某家電市場按照出廠價(jià)格銷售A型號洗衣機(jī)300臺, 合同約定本月收款一半,但款項(xiàng)至月末尚未收到; (5)進(jìn)口大型檢測設(shè)備一臺,到岸價(jià)格10萬美元,匯率為:1美元=6.83元人 民幣,關(guān)稅稅率為:10%; (6)向外市一新落成的乙商場按出廠價(jià)銷售A型號洗衣機(jī)80臺。由本企業(yè)車 隊(duì)運(yùn)送取得運(yùn)輸費(fèi)收入10000元,裝卸費(fèi)2000元,均開具增值稅專用發(fā)票。 另,為提供運(yùn)輸服務(wù)而購買了汽油,并取得防偽增值稅專用發(fā)票注明汽油價(jià)1 000元,并通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證; (7)無償提供給本企業(yè)招待所A型號洗衣機(jī)10臺(洗衣機(jī)單位生產(chǎn)成本1200 元)。按出廠價(jià)的60%售給職工A型號洗衣機(jī)40臺(稅務(wù)機(jī)關(guān)核定售價(jià)偏低); (8)采取以物易物方式向丙廠(小規(guī)模納稅人)提供A型號洗衣機(jī)20臺,丙 廠向本企業(yè)提供等價(jià)的B配件4000件。雙方開出的均是普通發(fā)票。(注:洗衣 機(jī)的型號、品質(zhì)、價(jià)格等均完全一致。) (9)年初購進(jìn)的材料,由于庫存保管不善被盜,賬面價(jià)值為8萬元,該批材料 進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計(jì)算回答問題,單位:元(保留兩位數(shù)): (1)計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)發(fā)生的銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)進(jìn)口業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅; (3)計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (4)計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)內(nèi)銷業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅稅額。
某洗衣機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2021年3月購銷情況如下(1)外購電動機(jī)一批取得的通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)40萬元;(2)向本市某大型家電場發(fā)售A型號洗衣機(jī)100臺出廠單價(jià)2000元(含稅價(jià))。因該公司購貨量大,按合同約定給予了5%的商業(yè)折扣,折扣與銷售額開具在同一張發(fā)票上。另贈送多2臺同型號洗衣機(jī)給購貨人;(3)外購零配件一批,取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2萬元,專用發(fā)票暫未認(rèn)證;(4)采取分期收款方式向某家電市場按照出廠價(jià)格銷售A型號洗衣機(jī)300臺,合同約定本月收款一半,但款項(xiàng)至月末尚未收到;(5)進(jìn)口大型檢測設(shè)備一臺,到岸價(jià)格10萬美元匯率為:1美元=6.83元人民幣,關(guān)稅稅率為:10%;(6)向外市一新落成的乙商場按出廠價(jià)銷售A型號洗衣機(jī)80臺。由本企業(yè)車隊(duì)運(yùn)送取得運(yùn)輸費(fèi)收入10000元裝卸費(fèi)2000元均開具增值稅專用發(fā)票。另,為提供運(yùn)輸服務(wù)而購買了汽油,并取得防偽增值稅專用發(fā)票注明汽油價(jià)1000元,并通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證:(7)無償提供給本企業(yè)招待所A型號洗衣機(jī)10臺(洗衣機(jī)單位生產(chǎn)成本1200元)·按出廠價(jià)的60%售給
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請問下,計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的工資不符,是審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上半年計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報(bào)?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個(gè)收入是從美團(tuán) 抖音等平臺下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個(gè)月委托方給我們受托方打一比款。這個(gè)打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計(jì)入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個(gè)給沖掉不計(jì)入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報(bào)
老師這個(gè)過路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計(jì)算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購進(jìn)的公交車,現(xiàn)在報(bào)廢,車上賣的電池等配件應(yīng)該開多少稅率
老師,我請問下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個(gè)4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司???
老師,可能誤會我意思,平臺按成本價(jià)打款給我們,可是要求我們開具6%服務(wù)類票才打款,貨品已經(jīng)寄送給客人,這種情況如果做賬?
你們沒有提供服務(wù) 不可以開具征稅發(fā)票 我理解你的意思 就是想多問一句 平時(shí)平臺收你們錢嗎