你好,你在哪個(gè)模塊里填寫(xiě)臨時(shí)工資

申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候需要填寫(xiě)臨時(shí)工的基本信息,但“是否扣除減除費(fèi)用”這項(xiàng)填“是”還是“否”,臨時(shí)工工資得填“其他非連續(xù)勞務(wù)所得”年底用做匯算清繳嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)在年終匯算清繳的時(shí)候,我們把工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)收入?yún)R總-減除費(fèi)用60,000-專項(xiàng)扣除-專項(xiàng)附加扣除,這個(gè)余額對(duì)應(yīng)的稅率是哪一個(gè)稅率,是工資薪金的稅率嗎?
老師,現(xiàn)在很多大廠子都是解除勞動(dòng)用工合同,換成臨時(shí)工了,他們是怎么操作的,你知不知道,難道還要在臨時(shí)工的工資里扣除開(kāi)發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)的稅費(fèi)嗎?勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票得需要臨時(shí)工個(gè)人去代開(kāi),然后我們?cè)趥€(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)勞動(dòng)報(bào)酬,代扣代繳個(gè)稅,然后從其工資扣除?這樣是符合稅法規(guī)定,但是實(shí)際上大廠子沒(méi)有這樣去操作的,很多臨時(shí)工并沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給公司,也沒(méi)有扣除稅款。
單位找了一批臨時(shí)工,沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票,也沒(méi)有申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,沒(méi)有代扣代繳個(gè)稅,只是年底所得稅匯算清繳調(diào)減費(fèi)用,這樣做的有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),如果查賬,所得稅沒(méi)有問(wèn)題呢,但是會(huì)不會(huì)讓我們補(bǔ)繳個(gè)稅。
在自然人電子稅務(wù)局 零申報(bào)個(gè)稅失敗:提示是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),正常工資薪金中的基本減除費(fèi)用應(yīng)等于5000,實(shí)際填寫(xiě)的是0??晌颐髅髟谌藛T信息里面,是否扣除減除費(fèi)用,我選擇的是否啊,這到底是怎么回事,接下來(lái)我該怎么操作
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷(xiāo)售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫(xiě)憑證?
老師,公司買(mǎi)了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請(qǐng),現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問(wèn)題:公司為一般納稅人,汽車(chē)4s店,在修車(chē)業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購(gòu)買(mǎi)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開(kāi)具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫(xiě)了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類(lèi)業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷(xiāo)售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票


老師,這個(gè)
你好,你要是工資申報(bào)就填寫(xiě)是
就是臨時(shí)工的工資,但不是正常工資薪金
那你這個(gè)臨時(shí)工資是勞務(wù)報(bào)酬還是什么?
是申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬
那這里應(yīng)選擇否處理