你好 只要你保存,已錄入的明細在你沒有審核認可提交前都是有的 另外就算你提交審核,如果稅務(wù)有疑點給你退回,你還是可以修改明細的。 期待你的好評
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)里面,進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入,開始正常,錄到后面的時候發(fā)票號碼一直錄不進去,是怎么回事?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng),錄完出口明細申報數(shù)據(jù)后需不需要點審核認可,如果不點,重新進入還有記錄嗎
老師,你好,是不是生產(chǎn)出口的才需要在本期申報之前讀入上期反饋,然后外貿(mào)出口申報之前不用讀入上期審核反饋?然后我讀入反饋是以上期的日期進入退稅系統(tǒng)讀入反饋后退出來再以本期所屬期進入錄系統(tǒng)還是可以在以本期錄系統(tǒng)的所屬期進入讀上期的反饋然后直接接著做本期的錄入?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅的時候,發(fā)票單位需要跟出口退稅明細申報表,和出口退稅進貨申報表的單位數(shù)量進行匹配嗎?還是說只要報關(guān)單有對應單位就可以? 現(xiàn)在我們是發(fā)票開的箱,報關(guān)單有箱也有千克的單位,退稅申報系統(tǒng)的兩個明細表只有千克的單位。
出口退稅進項發(fā)票已認證未稽核,生成類型出口退稅,退稅申報總是提示無電子信息,不予受理,該怎么處理,本企業(yè)是二類企業(yè),希望有進出口經(jīng)驗的老師回答下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng),數(shù)據(jù)錄入了,申報不了,麻煩解答下
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應該怎么申報呢?
裝修行業(yè)需要交印花稅么?
老師,劉記上月半成品漏記1000元分錄
#提問:老師:檸檬云財務(wù)軟件結(jié)賬在哪里操作?
請問一下,個體工商戶,經(jīng)營所得那里申報收入總額,這個收入總額包括營業(yè)外收入嗎?沒有繳納的增值稅不就是營業(yè)外收入嗎?
請問一下,個體工商戶,經(jīng)營所得那里申報收入總額是含稅的還是不含稅的金額?
購買農(nóng)產(chǎn)品時,購買方通過計算抵扣進項稅,這個農(nóng)產(chǎn)品是單指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)產(chǎn)品,還是包含批發(fā)零售環(huán)節(jié)購買的農(nóng)產(chǎn)品?
填寫新的企業(yè)所得稅表委托出口和自營出口有什么區(qū)別
建筑企業(yè)。小規(guī)模納稅人。開經(jīng)營租賃辦公設(shè)備租賃。普票1%。有什么問題嗎?
老師,如果前9個月月收入是5000元,然后頭年年收入小于6萬,專項附加扣除5000元,專項扣除780元。5000×9-60000-(5000+800)*9=-67200。是不是可以理解為10月,只要我的收入不超過67200+5000+800=73000就可以不用繳納個稅?