你好同學是的同學用3500申報同學
兼職律師,勞務(wù)報酬發(fā)票5000!按照兼職律師的扣除方法可以扣除百分之三十的成本!是不是用3500來申報呢?老師
老師,我們公司因為項目需要臨時雇傭了一部分人員,簽訂半年期的臨時勞務(wù)合同,約定每個月發(fā)放工資,發(fā)放工資時可以按照綜合所得適用百分之三至百分之四十五的超額累進稅率嗎,還是必須要按照勞務(wù)費扣除申報個稅?
依據(jù)個人所得稅規(guī)定,下列選項中,表述不正確的是(?。?。 A.作者將自己的文字作品手稿復印件拍賣取得的所得按照特許權(quán)使用費所得征稅 B.個人取得特許權(quán)的經(jīng)濟賠償收入,按偶然所得征稅 C.拍賣蘇東坡書法作品取得所得按照財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得征稅 D.除律師在律師事務(wù)所兼職取得的收入外,個人兼職取得的收入,按照勞務(wù)報酬所得征稅 【正確答案】B 老師,兼職律師是按勞務(wù) 報酬來計征,但計算時是按工資吧,不扣除5000元,用綜合所得來算,只扣那個承接費,按提成20%??忘了這個知識點了?
老師,律師不是可以扣除案件費用嘛,律師提成是10000塊錢,發(fā)票是2500元,是不是扣除2500元,按照7500來申報,那么扣除的2500分錄怎么寫,整體的分錄怎么寫
員工(老板親戚,雙方約定無基本工資,工資按照業(yè)務(wù)提成)連續(xù)3個月都是0工資,系統(tǒng)提示是否離職,我做了離職處理。也就是24年2月該員工離職。后來5月員工按照業(yè)務(wù)提成,我重新更新該員工入職,做成了正常薪資1070元(沒有基本工資,只有業(yè)務(wù)提成,正常是不是做勞務(wù)報酬并按照800扣除納稅?)然后系統(tǒng)檢測到我公司有員工個稅未完全享受6萬扣除政策。因為我填寫了5月入職,按照每月5000扣除,累計扣除按照入職月份累計。因為個稅操作錯誤,這兩天頻繁的更正申報,心好慌。針對以上的錯誤操作,我該如何補救,請老師們指點,感謝。
老師您好:我公司今年3月新中標一個工程項目;今天收到一份合同和發(fā)票都是24年的,是不是我得拒收了
出口報關(guān)時,同一張報關(guān)單里面有三個不同名稱商品,但他們的出口商品代碼是一樣的,那是要錄入三次還是合計錄入一次就可以
c選項如果其他股東不同意就不可以轉(zhuǎn)嗎?
第25題每一股份不用考慮優(yōu)先股沒有表決權(quán)嗎?
老師好,我公司有一個項目,勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,前期勞務(wù)費是對公轉(zhuǎn)賬,尾款金額小于5000元,想用現(xiàn)金支付,比如個人微信代轉(zhuǎn),或者個人銀行卡代轉(zhuǎn),需要哪些憑證嗎
什么情況用長期借款,什么時候用長期應(yīng)付款?
請問,因為電視機有國補,但只能開發(fā)票給個人,那能不能開票給個人,個人再轉(zhuǎn)賣給公司用。個人在稅務(wù)局代開發(fā)票給公司。能作為固定資產(chǎn)入賬嗎?這樣可以操作嗎?是否合法?有沒有什么風險?
二級會計科目編碼設(shè)置,是在每一個一級科目編碼后加01,02嗎,如一級1001,那二級就是100101,100102
公司2020年成立,章程中約定2026年12月31日前成立,現(xiàn)在是必須2026.12.31之前繳足嗎,有沒有辦法試用3年過渡+5年期限
請問:工會經(jīng)費一個月申報一次,這個月怎么沒有了?
交的增值稅可以扣除嗎?
你好同學這個是可以扣的同學
填哪里呢?是直接3500減增值稅和附加稅來申報!還是
你好同學,是直接用3500元來申報同學
已經(jīng)交了的增值稅怎么減呢?
你好同學,這個是你們可以入借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)
申報的時候3500,填允許扣除的稅費那里填52.47(已經(jīng)交的增值稅和附加稅),等于應(yīng)納所得額2647.53乘以百分之20的稅率,就得最后交的稅款!這樣對嗎?
你好同學,是的同學沒錯的同學