你好 之前你們?nèi)坷U納的稅款嗎 有抵扣的吧

你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人銷(xiāo)售貨物給小規(guī)模納稅人,已開(kāi)普票,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人要退貨,如何進(jìn)行處理呢? 發(fā)票是2019年開(kāi)的,現(xiàn)在是不是要開(kāi)一張紅字發(fā)票,沖退貨的金額呢
單位之前是小規(guī)模納稅人,之后變成一般納稅人,因?yàn)樵谝话慵{稅人期間紅沖了一張小規(guī)模期間開(kāi)出的發(fā)票,而導(dǎo)致如圖6月應(yīng)納增值稅為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這1165.05元應(yīng)該如何處理呢?
老師好,我們公司去年是一般納稅人后轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人,今年沖紅了一般納稅人時(shí)開(kāi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以申請(qǐng)退稅嗎,如果一般納稅人時(shí)期一共繳納9000元增值稅,現(xiàn)沖紅的稅額有10000元,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)退稅額如何計(jì)算?
我們轉(zhuǎn)為一般納稅人后紅沖了之前小規(guī)模納稅人時(shí)開(kāi)的票,產(chǎn)生了退稅,可以辦理抵繳稅款嗎?如果不想退稅還有什么解決辦法
老師,你好!客戶(hù)有兩家公司,互相開(kāi)票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開(kāi)給一般納稅人的服務(wù)類(lèi)的專(zhuān)票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個(gè)問(wèn)題,不知道如何解決,所以想請(qǐng)您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開(kāi)的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來(lái)呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開(kāi)的服務(wù)類(lèi)的專(zhuān)票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái),賬務(wù)上如何處理呢?
沒(méi)有發(fā)票,應(yīng)付掛賬款能掛賬嗎?怎么入分錄?
老師。你好,我想問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)填寫(xiě)的本期收入,是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資
老師我是8月份做的暫估入庫(kù),一共5套設(shè)備,做錯(cuò)了按含稅金額暫估的,9月忘了沖暫估,這月怎么調(diào)整
老師,第四季度預(yù)繳所得稅,應(yīng)該怎么做分錄
生產(chǎn)企業(yè),出口產(chǎn)品,需要退稅,報(bào)關(guān)單的“征免”欄填什么?
為什么運(yùn)輸機(jī)器支付的不含稅運(yùn)費(fèi)不用考慮呢?
老師出售汽車(chē)附什么碼,大類(lèi)選什么,
老師問(wèn)下每周有五六百人兼職老師線上培訓(xùn)的,這部分成本占營(yíng)業(yè)額60%,沒(méi)有代扣代繳,怎么稅前扣除,要計(jì)劃怎么操作稅前扣除沒(méi)
老師出售汽車(chē)附什么碼
老師好,我們是非營(yíng)利性企業(yè),不用交稅的,每個(gè)季度要申報(bào)一下企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下不征稅收入要怎么填


是的,抵扣以后一共繳9000
你好 可以申請(qǐng)退稅的
那退稅是退9000元嗎?
你好 是的 你交了多少 退多少 前提是是這個(gè)發(fā)票的
好的,謝謝
不用客氣的 工作愉快