你好 是按年累計(jì) 但是沒(méi)有你稅務(wù)局說(shuō)的這么嚴(yán)重的 你上個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資?
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬(wàn)了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒(méi)開票 我想問(wèn)的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬(wàn)了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒(méi)開票 我想問(wèn)的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬(wàn)了? 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒(méi)開票? 我想問(wèn)的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎??
老師,11月報(bào)個(gè)稅時(shí),因?yàn)榍皫讉€(gè)月報(bào)個(gè)稅的基數(shù)有算錯(cuò),所以11月報(bào)稅時(shí)交的個(gè)稅稅額很大,因此11月我是0申報(bào),也就是工資收入都是0,問(wèn)稅局說(shuō)以后再補(bǔ)報(bào)可以,要交滯納金每天萬(wàn)分之五,請(qǐng)問(wèn)老師是這樣嗎,個(gè)稅不是按年計(jì)算的嗎
老師,個(gè)稅申報(bào)能報(bào)0收入嗎。我看之前有的就是好幾個(gè)月月工資都是寫的0,那以后匯算清繳的時(shí)候是不是工資那里就是0,報(bào)表填寫了審核過(guò)不去吧
破產(chǎn)管理人在為破產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)清算時(shí),產(chǎn)生的交通費(fèi),快遞費(fèi),油費(fèi)可以算作破產(chǎn)費(fèi)用嗎,應(yīng)該在事務(wù)所報(bào)銷還是在管理人賬戶報(bào)銷
增值稅納稅申報(bào)表里括號(hào)4那里免稅銷售額是指的不含稅的吧?
購(gòu)買電機(jī)計(jì)入什么科目
區(qū)政府工會(huì)委員會(huì)為促消費(fèi)補(bǔ)貼給企業(yè)員工電子平臺(tái)的購(gòu)物券每人268元,企業(yè)需要給員工代扣個(gè)稅嗎?
老師好,小規(guī)模公司申報(bào)殘保金有哪些減免政策呢?該怎么計(jì)算呢
公司團(tuán)建餐費(fèi)屬于職工福利費(fèi)嗎?可以在稅前按比例扣除嗎?還有給員工報(bào)銷的考試費(fèi)屬于職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?可以企業(yè)所得稅稅前扣除和增值稅抵扣嗎?
建筑類開票稅率是多少,個(gè)人開票多少,單位多少
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我輸入了公式,顯示這個(gè),沒(méi)有結(jié)果數(shù)字,是哪里要設(shè)置一下?
老師你知道個(gè)人所得稅的計(jì)算合并計(jì)稅和單獨(dú)計(jì)稅怎么修改嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)商品品牌是租用是有使用權(quán),給出租人款,計(jì)提應(yīng)該記錄哪個(gè)分錄?
老師,上個(gè)月發(fā)了工資,而且11月我上報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)是正確的,但是因?yàn)?.10月他們報(bào)的數(shù)據(jù)有誤,所以11月我正常報(bào)算出來(lái)的稅太多了,公司想查清楚再報(bào),因此是0報(bào)收入了
而且11月我上報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)是正確的, 這個(gè)不是0申報(bào)的嗎
老師,不好意思我沒(méi)表達(dá)清楚,我上報(bào)了正確的數(shù)據(jù),但是算出來(lái)的稅太多了,所以我又刪掉了收入,全是0報(bào)了,到現(xiàn)在還沒(méi)補(bǔ)報(bào)11月的數(shù)據(jù),不知道怎么弄了
那你12月末一塊補(bǔ)申報(bào)
老師我就是想問(wèn)這個(gè),12月報(bào)個(gè)稅把11月的個(gè)稅數(shù)據(jù)包括工資和社保公積金一起加進(jìn)去,這樣沒(méi)有滯納金是嗎,也不用去稅局補(bǔ)報(bào)了是嗎
你好 是的 沒(méi)有 但是這個(gè)做法不正規(guī) 只能說(shuō)可以