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老師,11月報(bào)個(gè)稅時(shí),因?yàn)榍皫讉€(gè)月報(bào)個(gè)稅的基數(shù)有算錯(cuò),所以11月報(bào)稅時(shí)交的個(gè)稅稅額很大,因此11月我是0申報(bào),也就是工資收入都是0,問(wèn)稅局說(shuō)以后再補(bǔ)報(bào)可以,要交滯納金每天萬(wàn)分之五,請(qǐng)問(wèn)老師是這樣嗎,個(gè)稅不是按年計(jì)算的嗎

2020-12-06 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-06 20:19

你好 是按年累計(jì) 但是沒(méi)有你稅務(wù)局說(shuō)的這么嚴(yán)重的 你上個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資?

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快賬用戶5305 追問(wèn) 2020-12-06 21:35

老師,上個(gè)月發(fā)了工資,而且11月我上報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)是正確的,但是因?yàn)?.10月他們報(bào)的數(shù)據(jù)有誤,所以11月我正常報(bào)算出來(lái)的稅太多了,公司想查清楚再報(bào),因此是0報(bào)收入了

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齊紅老師 解答 2020-12-06 21:37

而且11月我上報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)是正確的, 這個(gè)不是0申報(bào)的嗎

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快賬用戶5305 追問(wèn) 2020-12-06 21:42

老師,不好意思我沒(méi)表達(dá)清楚,我上報(bào)了正確的數(shù)據(jù),但是算出來(lái)的稅太多了,所以我又刪掉了收入,全是0報(bào)了,到現(xiàn)在還沒(méi)補(bǔ)報(bào)11月的數(shù)據(jù),不知道怎么弄了

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齊紅老師 解答 2020-12-06 21:50

那你12月末一塊補(bǔ)申報(bào)

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快賬用戶5305 追問(wèn) 2020-12-06 22:00

老師我就是想問(wèn)這個(gè),12月報(bào)個(gè)稅把11月的個(gè)稅數(shù)據(jù)包括工資和社保公積金一起加進(jìn)去,這樣沒(méi)有滯納金是嗎,也不用去稅局補(bǔ)報(bào)了是嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-06 22:02

你好 是的 沒(méi)有 但是這個(gè)做法不正規(guī) 只能說(shuō)可以

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你好 是按年累計(jì) 但是沒(méi)有你稅務(wù)局說(shuō)的這么嚴(yán)重的 你上個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資?
2020-12-06
同學(xué)您好,沒(méi)有發(fā)工資就沒(méi)有納稅義務(wù),可以0申報(bào)的
2023-01-31
你好 是的 11月0報(bào)對(duì)的? 1月報(bào)12月發(fā)的工資?
2023-11-30
不可以這樣操作。申報(bào)錯(cuò)誤更正時(shí)(除個(gè)人所得稅)只能全量更正或者申報(bào)作廢,不允許差額更正或補(bǔ)充申報(bào) 。 你可以通過(guò)電子稅務(wù)局的申報(bào)更正與作廢模塊,選擇需要修改的房產(chǎn)稅申報(bào)表,點(diǎn)擊【更正】,然后跳轉(zhuǎn)至《城鎮(zhèn)土地使用稅 房產(chǎn)稅稅源明細(xì)表》,點(diǎn)擊需修改房產(chǎn)稅源后方的【修改】,對(duì)稅源信息進(jìn)行全量更正。如果無(wú)法在電子稅務(wù)局自行更正,建議及時(shí)聯(lián)系所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)尋求幫助 。
2025-09-06
你好;沒(méi)有發(fā)就先0報(bào); 發(fā)了的次月按照上月發(fā)的金額來(lái)報(bào)個(gè)稅
2023-12-06
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