你好 發(fā)票21年給你開的話可以
老師你好,公司19年預(yù)付一筆展位費用。當(dāng)時分錄:借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費用轉(zhuǎn)入損益,分錄為 借銷售費用 ,貸預(yù)付賬款。8月份的時候該發(fā)票回來了,請問現(xiàn)在怎么進行賬務(wù)處理,分錄怎么寫?
請問,今年的費用超額了,我能不能把多出來的費用掛到預(yù)付賬款,票已經(jīng)收到啦!一月份的時候再確認為費用?服務(wù)業(yè),要做盈利!
老師好,去年6月對方公司開具的發(fā)票,我們預(yù)付了賬款,結(jié)果業(yè)務(wù)員疏忽一直沒把票給財務(wù),也沒說票據(jù)已經(jīng)開了,導(dǎo)致我這筆費用沒有入賬到去年,能不能把這個做到今年的費用里,金額 40萬,我公司去年才成立,一直沒有收入,利潤額—400多萬,也就是虧損
老師,請問一下我單位去年12月份有一筆車輛保險費,當(dāng)時沒收到發(fā)票入了管理費用,但是他們發(fā)票今年才開具,現(xiàn)在我需要做損益調(diào)整,再把去年的管理費用轉(zhuǎn)到預(yù)付款,請問下我的憑證應(yīng)該怎么出具?
老師,請問一下我單位去年12月份有一筆車輛保險費,當(dāng)時沒收到發(fā)票入了管理費用,但是他們發(fā)票今年才開具,現(xiàn)在我需要做損益調(diào)整,再把去年的管理費用轉(zhuǎn)到預(yù)付款,請問下我的憑證應(yīng)該怎么出具?
老師:收到一張架子管租賃發(fā)票,怎么從開票方 營業(yè)執(zhí)照范圍里看出來這項經(jīng)營范圍
公司法人出差的高鐵票,可以抵扣增值稅嗎
公司稅務(wù)清算時,股東有分紅,但是還沒有分紅,什么時候申報個稅
計提個人承擔(dān)社保的分錄的全部分錄
端午節(jié)發(fā)福利費 發(fā)現(xiàn)金 這個用交通費發(fā)票行不 打零用金給出納 出納再打給同事
老師 公司發(fā)的季度獎金 怎么做分錄?計提怎么做分錄,發(fā)放怎么做 麻煩老師詳細寫下謝謝了
我金店,有1900萬庫存,我想清理掉,可以以舊換新清掉嗎
老師你好,公司買的一臺電腦直接入了管理費用,沒有入賬固定資產(chǎn),這種情況注銷公司需要清理賬面資產(chǎn)嗎
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司的成本是要申報工資還是開票?
老師,物業(yè)采購辦公用品里面含有裝修辦公室所用的大理石臺面,價格為8000元,就應(yīng)該怎么入賬
那我把之前的費用票子刪了,可以吧?
那你退回去讓他給你21年開
都是日常的餐飲票,和白條票
開票日期20年的 抵扣不了21的所得稅
嗯,那我這些票據(jù)不想入賬了,我刪了是不是可以?都是現(xiàn)金走的
你好 可以的 但是你的現(xiàn)金余額就不對了
那有啥辦法調(diào)嗎?哎!
正常作 匯算清繳調(diào)整就可以
匯算清繳調(diào),那我今年的賬是虧損的
虧損也得調(diào)增一樣的。
那今年的審計報告是虧損,領(lǐng)導(dǎo)不讓虧損
如果把這些不做賬的費用調(diào)增之后,還是虧損的嗎?
現(xiàn)在把這些費用刪了就不虧損啦
是的 不是還有了現(xiàn)金對不上來 你們實際現(xiàn)金少了,賬實不一致
沒辦法啦
你調(diào)增就可以調(diào)增你的利潤,不就不是虧損啦。
這個屬于盈利嗎?
不一定 比如虧損200 調(diào)增300 那就是盈利100