你好是銀行公戶支付的嗎?

老師員工借款進(jìn)其他應(yīng)收款,但是現(xiàn)在對(duì)方說已經(jīng)把借款沖完了。我看到賬上還有部分去年結(jié)余,怎么辦呢?可以沖掉?
因?yàn)槿ツ陠T工借款刷單,錢借給員工時(shí)是掛了其他應(yīng)收款這個(gè)科目,后面在平臺(tái)刷單扣去相應(yīng)的傭金后錢到我們賬上了,當(dāng)時(shí)沒說沖借款,去年的我入了收入了,能否回去調(diào)整為其他應(yīng)收款,不做收入,因?yàn)槔蠋熢谌豪镎f要做收入,那當(dāng)時(shí)借給員工掛了其他應(yīng)收怎么平呢
員工對(duì)公支出已經(jīng)沖賬,其他應(yīng)收款其他(公司)?,F(xiàn)在是除去稅金,費(fèi)用這部分多出來了。我怎么重分類給調(diào)沒了?借款是:借其他應(yīng)收其他,貸銀行。沖時(shí):借費(fèi)用,稅金,貸其他應(yīng)收其他。現(xiàn)在就是沖賬的這個(gè)借方費(fèi)用出現(xiàn)的余額。這個(gè)對(duì)沖了應(yīng)該沒有才對(duì)。不知道為什么這個(gè)金額還在期末余額借方
我公司員工借支付款購買貨物,已做借:其他應(yīng)收款(個(gè)人),貸:銀行存款處理,現(xiàn)在貨到了但是還沒有來發(fā)票沖賬,年底結(jié)賬了,這部分貨物怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,要做暫估入庫嗎,分錄怎么做
老師我們有個(gè)員工借款4000元 半年都不還 現(xiàn)在從他工資扣款了;那我分錄怎么做 把開始借款時(shí)其他應(yīng)收款沖減掉呢
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?


我可以直接把結(jié)余沖掉嗎?
你充的話,你的另一個(gè)科目就不對(duì)了吧。