你好 小規(guī)模的進項不能抵扣? 做進項轉出 就可以? 分錄 對?
小規(guī)模轉一般納稅人,還有一些留抵進項稅60塊錢,怎么辦?可以進項稅額轉出嗎?借:管理費用60貸:應交稅費_應交增值稅-進項稅額轉出
老師好,我司一般納稅企業(yè),收到稅務局退的增值稅留底退稅,以下賬務處理對嗎 轉出留抵稅 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 借:應交稅費--應交增值稅--增增稅留抵掊 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅--增值稅留抵稅
老師,福利費進項稅轉出借:管理費用 3000貸:應交稅費應交增值稅-進項稅轉出3000 那當時計入借方的應交稅費-應交增值稅-進項稅有余額怎么辦
老師 公司可以直接用應交稅費-未交增值稅,不使用應交稅費-應交增值(轉出未交增值稅)? 比如 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)20 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)60 應交稅費-未交增值稅60
進項稅額轉出100元后,因為有留底稅額和別的進項轉出,最后補交增值稅60元,這樣進項稅額轉出借貸方不平,最后進項轉出貸方差額40元怎么處理。 轉出1月進項稅額,借:成本費用100,貸:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出)100。 補交6月及7月增值稅,借:應交增值稅-增(進項稅額轉出)60,貸:銀行存款60, 這樣剩下進項轉出貸方余額40怎么處理。掛賬上不用處理?
支付給連云港市青年商會會員費5000元,支付給非營利性組織的費用可以所得稅扣除嗎
老師,員工報銷費用,發(fā)票金額是1100,實際支付1069元,按哪個金額做賬呢?多開的金額怎么辦?普票
老師你好,賬務有風險的那種公司都已經(jīng)注銷了還有影響嗎?
請問 對方開不出發(fā)票,給了張收據(jù),已打款給對方,借 預付賬款 貸 銀行存款,如果沒有發(fā)票 這個預付賬款要怎么沖回平賬呢?
老師您好,我們屬于子公司與總公司在不同的城市,老師您好,請問銀業(yè)執(zhí)照老師您好,營業(yè)執(zhí)照辦理后,需要做稅務登記怎么做啊
自然人獨資和一人有限責任公司有什么區(qū)別
氣死了,老板的親戚一根筋,非要按她的來,強勢怎么辦,我感覺我是對的
我公司17年全年工資21萬,發(fā)放八人,沒有殘疾人,請問殘保怎么算?
老板想把自己的車租給公司,都需要什么手續(xù)?
老師,24年做了一筆費用,借,管理費用,貸,銀行存款,現(xiàn)在現(xiàn)這筆費用需要做成固定資產(chǎn),請問25年的怎么來調整呢,謝謝
老師您好!對不起,打錯了!是一般納稅人轉小規(guī)模,還有一些留抵進項稅60塊錢,怎么辦? 可以進項稅額轉出嗎? 借:管理費用60 貸:應交稅費_應交增值稅-進項稅額轉出60
你好 可以進項留抵? 借待抵扣進項 貸進項?