你好!抵扣聯(lián)留存?zhèn)洳椋ㄗh是每個月訂成一本。
老師,專用發(fā)票抵扣聯(lián)我應該怎么處理呀?裝訂起來就行嗎?
老師,請問我們收到不能抵扣的專票,那抵扣聯(lián)是隨憑證一起裝訂還是怎么處理?
我們公司沒有開電子發(fā)票得功能,供應商給我公司開電子專票,我們能收嗎?收了打印出來,個紙質專票一起,打印出來的抵扣聯(lián)就和紙質專票的抵扣聯(lián)一樣一起單獨裝訂是嗎?
老師好,我是一般納稅人人銷售方,本月開了紅字發(fā)票,客戶未認證,請問我紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)需要和本月的增值稅抵扣聯(lián)裝訂在一起嗎?就是紅字的記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)怎么處理?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
需要把認證發(fā)票的打印出來和這個對應起來嗎?還是按發(fā)票日期裝訂就行呀?
最好打印出來釘在一起