你好!去辦理補申報就可以,一般會有罰款
老師我聽學堂里面老師講的個稅里面經(jīng)營所得也是要每月申報個稅預扣預繳A表,我們公司是一般納稅人,今年5月注冊的,我一次都沒有什么申報過,現(xiàn)在怎么辦
老師好,1,我們公司6月開了外經(jīng)證預繳稅款,這個月申報稅時是不是把相對應的已經(jīng)預繳的稅款填到增值稅納稅申報表跟附件稅申報表里,還有企業(yè)所得稅也是填到所得稅申報表里去?2.外經(jīng)證繳納的個人所得稅怎么做分錄做賬?
老師:我們公司要申報年終獎,從綜合所得稅申報里面的全年一次性獎金收入里面申報,這個要怎么填,本期其他扣除是填什么,已繳稅額是填每月已申報繳納的稅額嗎
老師,一般納稅人,以前注冊了一個分公司,一直都沒用。稅也一直沒報過。前幾個月稅務局讓我們給總公司所得稅備案,這個月給發(fā)現(xiàn)分公司有個未申報提醒,進去后有財務報表未申報,以前都沒有的,那現(xiàn)在是不是零申報 提交
老師,3月份外經(jīng)證開過了 發(fā)票也開過了 但是預繳稅款沒錢交 沒有交 那我這個月申報的時候就正常申報 等什么時候預繳了 然后在次月申報的時候在“附表四”里面填上是吧
個人獨資企業(yè),交個稅,比如平均每月收入5000元,一年是6萬,這個不可以像員工那樣減去每月5000來算嗎,只可以扣減完費用再算嗎
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運輸經(jīng)營資質(zhì),2022年5月購進飛機零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運輸服務,開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內(nèi)運輸收入2000萬,國際運輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應繳納增值稅()萬元。請問進項稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
請問給勞務派遣的員工發(fā)防暑費違規(guī)嗎?需要跟勞務派遣公司簽補充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
這個是每月必須申報嗎?
現(xiàn)在12月份了,也就是說我從5月份到現(xiàn)在都一直沒有申報過,補申報是要一個月一個月的補申報嗎?
你好!工資薪金所得每月申報,個人經(jīng)營所得是每季度申報。
老師工資薪金所得我倒是每月都在申報了,就是這個經(jīng)營所得沒有申報過,我以后公司不用申報只有個人才要申報
你好!你們是什么企業(yè)?個獨企業(yè)還是個體工商戶
老師我們是只有一個法人沒有股東的商貿(mào)有限責任公司
你好!你們不用申報個人經(jīng)營所得稅
哦,嚇死我了老師,我以為我們也要申報,然后我一直都沒有申報過,不申報心里的石頭也落地了
你好.只有個獨企業(yè),合伙企業(yè),個體工商戶申報
嗯嗯,是我沒有分清楚這幾個意思,老師你可以幫我解釋一下個獨企業(yè),合伙企業(yè)是什么意思
你好!就是你們企業(yè)注冊的性質(zhì),看看你的營業(yè)執(zhí)照上面會有顯示。
老師這是我們的營業(yè)執(zhí)照,你幫我看一下
你好!你是有限責任公司不用繳納。
老師那有限公司要開嗎?
你好!開什么?我是說不用交個人經(jīng)營所得
嗯說錯了,是有限公司要交個人經(jīng)營所得嗎?
你好是不用繳納個人經(jīng)營所得的
好的謝謝老師的耐心解答
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝