你好! 建議:聯(lián)系稅務(wù)專(zhuān)管員進(jìn)行更正申報(bào)。
建筑行業(yè),一般納稅人在異地預(yù)繳稅款,其中企業(yè)所得稅預(yù)繳了1萬(wàn)多,報(bào)季報(bào)時(shí)除了在企業(yè)填報(bào)A200000第14特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得說(shuō)額1萬(wàn)多,1、在增值稅報(bào)表中要填寫(xiě)嗎?如果要要怎么填?2、做匯算清繳時(shí),這個(gè)預(yù)繳企業(yè)所得稅需要填寫(xiě)嗎?如果要要怎么填?
2019地稅說(shuō)多繳納企業(yè)所得稅60元,請(qǐng)問(wèn)網(wǎng)上調(diào)整怎么填寫(xiě)。填寫(xiě)在哪里?
2019地稅說(shuō)多繳納企業(yè)所得稅68.32元,實(shí)際上沒(méi)有多繳納,可能是企業(yè)所得稅年報(bào)填寫(xiě)錯(cuò)誤,需要在網(wǎng)上調(diào)整怎么填寫(xiě)。填寫(xiě)在哪里?
老師。麻煩問(wèn)一下,企業(yè)所得稅報(bào)表,這個(gè)月填寫(xiě)的是上年四季度的,如果,前三個(gè)季度交過(guò)所得稅,用不用在實(shí)際已繳納所得稅額里面填寫(xiě)
老師您好,填報(bào)三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時(shí)發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫(xiě)錯(cuò)誤,該填寫(xiě)年累積數(shù)據(jù),但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說(shuō)可以在網(wǎng)上改,可是,我只能查到那個(gè)報(bào)表,不能作廢二季度報(bào)表,只能填寫(xiě)三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
讓自行更正,網(wǎng)上怎么更正
具體是哪方面出錯(cuò)了呢,需要查一下
能有群?jiǎn)?,不知道哪里填?xiě)錯(cuò)了,反正實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅是對(duì)的
需要查一下賬的,不然不好調(diào)整的。
我的賬就是該繳納那么多,但是不知道哪里填錯(cuò)了!實(shí)際應(yīng)納所得稅為0了
具體是什么地方填錯(cuò)了呢,查出來(lái)再做調(diào)整就可以了
我這個(gè)企業(yè)所得稅是1季度該繳納的68.32,1季度的利潤(rùn)是正的,后面2-4季度的利潤(rùn)是負(fù)的就沒(méi)有企業(yè)所得稅,難道我年報(bào)就可以不用繳納企業(yè)所得稅嗎。地稅應(yīng)該退我嗎
是的,年終匯算清繳后,多交稅款可以申請(qǐng)退稅的。你的理解很對(duì)