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#提問# 老師 我現(xiàn)在要申報增值稅,不太會,我截圖出來 可以幫我看一下哪里有錯嗎? 外貿(mào)型企業(yè) 出口沒有開具出口發(fā)票,要做無票收入 , 沒有內(nèi)銷 ,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只做退稅

2020-12-03 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-03 15:32

你好 附表一免稅銷售額填寫 減免表最后一行 進(jìn)項(xiàng)在附表二26-28,35欄填寫

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快賬用戶7720 追問 2020-12-03 16:01

老師幫我看一下 我還有沒有漏填的?

老師幫我看一下  我還有沒有漏填的?
老師幫我看一下  我還有沒有漏填的?
老師幫我看一下  我還有沒有漏填的?
老師幫我看一下  我還有沒有漏填的?
老師幫我看一下  我還有沒有漏填的?
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快賬用戶7720 追問 2020-12-03 16:02

還要這兩張表 顯示有感嘆號 有問題 要怎么填呢

還要這兩張表  顯示有感嘆號  有問題  要怎么填呢
還要這兩張表  顯示有感嘆號  有問題  要怎么填呢
還要這兩張表  顯示有感嘆號  有問題  要怎么填呢
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齊紅老師 解答 2020-12-03 16:12

你好 你們有出口的減免表要填寫

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快賬用戶7720 追問 2020-12-03 16:14

哪張表呢,表名是什么呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 16:15

增值稅減免表 就是感嘆號第二個

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快賬用戶7720 追問 2020-12-03 16:19

。怎么填呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 16:21

在最后一行 第一三欄填寫銷售額 出口的銷售額 然后后面的你截圖

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快賬用戶7720 追問 2020-12-03 17:15

1、老師是這個嗎? 2、我除了這個 別的有錯嗎 或者有漏的嗎 第一次填報出口退稅的 麻煩老師幫忙監(jiān)督一下

1、老師是這個嗎?
2、我除了這個  別的有錯嗎  或者有漏的嗎    第一次填報出口退稅的   麻煩老師幫忙監(jiān)督一下
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齊紅老師 解答 2020-12-03 17:32

你好 是的 其他的沒有錯誤

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快賬用戶7720 追問 2020-12-03 18:08

老師 麻煩看一下圖片 我根據(jù)你說的天感嘆號的第二個表格 還是一樣的結(jié)果 呢

老師  麻煩看一下圖片   我根據(jù)你說的天感嘆號的第二個表格   還是一樣的結(jié)果  呢
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齊紅老師 解答 2020-12-03 18:19

第三列你沒有填寫的

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齊紅老師 解答 2020-12-03 18:20

你們有進(jìn)項(xiàng)嗎 填寫在第四列

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快賬用戶7720 追問 2020-12-03 18:23

有進(jìn)項(xiàng), 我不是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都采集截圖出來了嗎 ? 有斜桿 那列填不了呢

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齊紅老師 解答 2020-12-03 18:26

你增加一行 在最下面填寫

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快賬用戶7720 追問 2020-12-03 18:32

老師 這個不行 你看下面 都是這樣的

老師  這個不行    你看下面 都是這樣的
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快賬用戶7720 追問 2020-12-03 18:32

我這里是深圳的地區(qū)

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齊紅老師 解答 2020-12-03 18:34

外貿(mào)出口免增值稅

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快賬用戶7720 追問 2020-12-03 18:35

你的意思是 在選擇項(xiàng)目那找到對應(yīng)的 外貿(mào)出口免增值稅嗎? 如果是 我查找了一下 是沒有的呢

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齊紅老師 解答 2020-12-03 18:39

是的 出口免稅的也沒有嗎

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快賬用戶7720 追問 2020-12-03 18:40

基本就是老師你能看到的頁面 老師您操作過嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-03 18:44

最后一你們沒有嘛

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你好 附表一免稅銷售額填寫 減免表最后一行 進(jìn)項(xiàng)在附表二26-28,35欄填寫
2020-12-03
如果 3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,通常是可以申請出口退稅的 申請出口退稅的一般條件包括: 企業(yè)是增值稅一般納稅人且已辦理退免稅備案。 出口貨物是增值稅和消費(fèi)稅的應(yīng)稅產(chǎn)品,且屬于可退稅類別,而非免稅或征稅產(chǎn)品。 貨物已經(jīng)報關(guān)離境并結(jié)關(guān),存在相關(guān)的報關(guān)單電子信息。 財(cái)務(wù)上已記錄為銷售。 已完成收匯操作。 擁有齊全的出口單證。 對于貴公司的情況: 已進(jìn)行了增值稅申報,說明在財(cái)務(wù)處理上有相應(yīng)的操作,滿足了賬務(wù)上做出銷售處理的條件。 雖然銷售發(fā)票未開,但只要在規(guī)定時間內(nèi)開具即可。 關(guān)鍵在于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果符合其他出口退稅條件,一般是可以申請出口退稅的。 另外,作為首次申報出口退稅的企業(yè),流程如下: 退免稅備案:在電子稅局里進(jìn)行出口退免稅備案申請,提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 退稅勾選:在發(fā)票綜合服務(wù)平臺上,將購進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票做退稅的勾選。 收集信息:包括報關(guān)單等相關(guān)信息。 系統(tǒng)申報:在電子稅務(wù)局進(jìn)行外貿(mào)企業(yè)免退稅的申報,提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 上門核查:等稅局通知,首次上門核查,核查通過后即可收到退稅款。
2025-02-17
同學(xué)你好 這個要申報的
2021-10-18
同學(xué)你好 你們購進(jìn)的直接出口就可以退稅
2024-04-01
同學(xué)你好 只要有形式發(fā)票就可以退稅
2021-05-27
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