你好 附表一免稅銷售額填寫 減免表最后一行 進(jìn)項(xiàng)在附表二26-28,35欄填寫
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
老師幫我看一下 我還有沒有漏填的?
還要這兩張表 顯示有感嘆號 有問題 要怎么填呢
你好 你們有出口的減免表要填寫
哪張表呢,表名是什么呢?
增值稅減免表 就是感嘆號第二個(gè)
。怎么填呢?
在最后一行 第一三欄填寫銷售額 出口的銷售額 然后后面的你截圖
1、老師是這個(gè)嗎? 2、我除了這個(gè) 別的有錯(cuò)嗎 或者有漏的嗎 第一次填報(bào)出口退稅的 麻煩老師幫忙監(jiān)督一下
你好 是的 其他的沒有錯(cuò)誤
老師 麻煩看一下圖片 我根據(jù)你說的天感嘆號的第二個(gè)表格 還是一樣的結(jié)果 呢
第三列你沒有填寫的
你們有進(jìn)項(xiàng)嗎 填寫在第四列
有進(jìn)項(xiàng), 我不是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都采集截圖出來了嗎 ? 有斜桿 那列填不了呢
你增加一行 在最下面填寫
老師 這個(gè)不行 你看下面 都是這樣的
我這里是深圳的地區(qū)
外貿(mào)出口免增值稅
你的意思是 在選擇項(xiàng)目那找到對應(yīng)的 外貿(mào)出口免增值稅嗎? 如果是 我查找了一下 是沒有的呢
是的 出口免稅的也沒有嗎
基本就是老師你能看到的頁面 老師您操作過嗎
最后一你們沒有嘛