你好 附表一免稅銷售額填寫 減免表最后一行 進(jìn)項(xiàng)在附表二26-28,35欄填寫
#提問# 老師 我現(xiàn)在要申報增值稅,不太會,我截圖出來 可以幫我看一下哪里有錯嗎? 外貿(mào)型企業(yè) 出口沒有開具出口發(fā)票,要做無票收入 , 沒有內(nèi)銷 ,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只做退稅
老師你好,我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報好了(由于內(nèi)銷占比多,出口退稅都沒有),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬沒開票,可以直接在增值稅附表一16項(xiàng)塡寫未開發(fā)票這一部分嗎
老師,你好!我們是外貿(mào)出口企業(yè),按報關(guān)單申報了增值稅,但其中有一項(xiàng)報關(guān)單沒有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后面不退稅了,這樣子可以嗎,要轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎
老師,請問一下,外貿(mào)企業(yè),去年出口的報關(guān)單,沒有開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來,是要做免稅申報,還是要視同內(nèi)銷處理呀?
老師我們企業(yè)不是生產(chǎn)型企業(yè),是貿(mào)易型企業(yè),先出口一批貨物,美金已經(jīng)收到,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也拿到,我們公司現(xiàn)在需要做些什么,是開具增值稅專用發(fā)票對嗎,請問我們企業(yè)出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎,出口能退稅嗎?我聽有些說法,貿(mào)易型企業(yè)只能退稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費(fèi)基數(shù)多少?我們公司新開立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時,那每個員工工資我都寫2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險的繳費(fèi)基數(shù)交保險
老師,我們租房東的房子開發(fā)票(我們自己承擔(dān)稅費(fèi)),會對房東個人的個稅,及個稅交稅第二梯度的額度有影響么
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時間,用的手機(jī),問了客服老師沒人回復(fù)
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。?老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷存領(lǐng)出出庫這欄是不銜接的。這樣子的話。
請問法人實(shí)繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報表的成本和期間費(fèi)用有錯誤,如果更改成本會有預(yù)警嗎?
老師,請問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉(zhuǎn)出分紅的時候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師幫我看一下 我還有沒有漏填的?
還要這兩張表 顯示有感嘆號 有問題 要怎么填呢
你好 你們有出口的減免表要填寫
哪張表呢,表名是什么呢?
增值稅減免表 就是感嘆號第二個
。怎么填呢?
在最后一行 第一三欄填寫銷售額 出口的銷售額 然后后面的你截圖
1、老師是這個嗎? 2、我除了這個 別的有錯嗎 或者有漏的嗎 第一次填報出口退稅的 麻煩老師幫忙監(jiān)督一下
你好 是的 其他的沒有錯誤
老師 麻煩看一下圖片 我根據(jù)你說的天感嘆號的第二個表格 還是一樣的結(jié)果 呢
第三列你沒有填寫的
你們有進(jìn)項(xiàng)嗎 填寫在第四列
有進(jìn)項(xiàng), 我不是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都采集截圖出來了嗎 ? 有斜桿 那列填不了呢
你增加一行 在最下面填寫
老師 這個不行 你看下面 都是這樣的
我這里是深圳的地區(qū)
外貿(mào)出口免增值稅
你的意思是 在選擇項(xiàng)目那找到對應(yīng)的 外貿(mào)出口免增值稅嗎? 如果是 我查找了一下 是沒有的呢
是的 出口免稅的也沒有嗎
基本就是老師你能看到的頁面 老師您操作過嗎
最后一你們沒有嘛