你好,可以稅前扣除的,不需要調(diào)增

老師,我想問(wèn)一下。我們公司職工報(bào)銷會(huì)先寫(xiě)一個(gè)報(bào)銷單然后后面附上發(fā)票。我做賬的時(shí)候可不可以就根據(jù)發(fā)票入賬。那張手寫(xiě)的報(bào)銷單就不放到憑證中去了。這樣可以嗎
老師,我有一張采購(gòu)發(fā)票發(fā)票聯(lián)丟失了,然后問(wèn)廠家要了記賬聯(lián)的復(fù)印件附到了憑證后面,我想問(wèn)下這個(gè)匯繳時(shí)可以扣除嗎,需要做調(diào)整嗎?小規(guī)模公司,謝謝老師!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模公司,客戶是學(xué)校,開(kāi)給客戶兩張發(fā)票,發(fā)票是去年的,客戶現(xiàn)在要去報(bào)帳,但是他們把發(fā)票弄丟了,學(xué)校那邊也不接受我們的記帳聯(lián)復(fù)印件,這個(gè)我可以直接紅沖嗎
老師,您可以接著回答一下我下面的問(wèn)題嗎?就是這個(gè)全電發(fā)票,對(duì)方給到我們的全電(專票),我們?cè)谀玫胶?,就要緊接著再?gòu)?fù)印一份嗎?一份放在憑證后面作為附件,另一份當(dāng)做抵扣聯(lián)單獨(dú)存放起來(lái)?然后,次月初勾選抵扣的時(shí)候,就拿那些當(dāng)做抵扣聯(lián)的發(fā)票,根據(jù)上面的稅額,來(lái)勾選抵扣?
老師。您好。 20年時(shí),我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時(shí),把小規(guī)模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個(gè)供應(yīng)商要付款,且發(fā)票是20年開(kāi)的。我沒(méi)有這張發(fā)票。現(xiàn)在供應(yīng)商想用發(fā)票的復(fù)印件給我??梢詥帷?還是讓他紅沖,重開(kāi)呢
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)

