你好,可以稅前扣除的,不需要調(diào)增
老師,我想問(wèn)一下。我們公司職工報(bào)銷(xiāo)會(huì)先寫(xiě)一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單然后后面附上發(fā)票。我做賬的時(shí)候可不可以就根據(jù)發(fā)票入賬。那張手寫(xiě)的報(bào)銷(xiāo)單就不放到憑證中去了。這樣可以嗎
老師,我有一張采購(gòu)發(fā)票發(fā)票聯(lián)丟失了,然后問(wèn)廠家要了記賬聯(lián)的復(fù)印件附到了憑證后面,我想問(wèn)下這個(gè)匯繳時(shí)可以扣除嗎,需要做調(diào)整嗎?小規(guī)模公司,謝謝老師!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模公司,客戶(hù)是學(xué)校,開(kāi)給客戶(hù)兩張發(fā)票,發(fā)票是去年的,客戶(hù)現(xiàn)在要去報(bào)帳,但是他們把發(fā)票弄丟了,學(xué)校那邊也不接受我們的記帳聯(lián)復(fù)印件,這個(gè)我可以直接紅沖嗎
老師,您可以接著回答一下我下面的問(wèn)題嗎?就是這個(gè)全電發(fā)票,對(duì)方給到我們的全電(專(zhuān)票),我們?cè)谀玫胶?,就要緊接著再?gòu)?fù)印一份嗎?一份放在憑證后面作為附件,另一份當(dāng)做抵扣聯(lián)單獨(dú)存放起來(lái)?然后,次月初勾選抵扣的時(shí)候,就拿那些當(dāng)做抵扣聯(lián)的發(fā)票,根據(jù)上面的稅額,來(lái)勾選抵扣?
老師。您好。 20年時(shí),我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時(shí),把小規(guī)模期間收到的專(zhuān)票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個(gè)供應(yīng)商要付款,且發(fā)票是20年開(kāi)的。我沒(méi)有這張發(fā)票。現(xiàn)在供應(yīng)商想用發(fā)票的復(fù)印件給我??梢詥帷?還是讓他紅沖,重開(kāi)呢
老師,交個(gè)稅的時(shí)候不能選擇三方支付,請(qǐng)問(wèn)是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來(lái)票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個(gè)體戶(hù)的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶(hù)是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤(rùn)交企業(yè)所得稅
老師,問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)在什么條件下反錢(qián)?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶(hù)試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)試用期間要視同銷(xiāo)售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷(xiāo)售時(shí)繳納還要把之前交過(guò)的減去?
一般納稅人本月無(wú)收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶(hù)一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅稅率?