你好? 可以的。 比如你4季度? 10-12月 算? 。 你10-11月都沒(méi)有發(fā)生? 。 你12月一次性開(kāi)30萬(wàn)以下的發(fā)票也是免增值稅的??

小規(guī)模納稅人開(kāi)發(fā)票每季度不超過(guò)30萬(wàn)元,集中在一個(gè)月開(kāi)可以嗎?
你好,老師,小規(guī)模公司,每個(gè)月開(kāi)票不超過(guò)十萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),不交稅,可以一個(gè)月內(nèi),一次開(kāi)29萬(wàn)普票嗎?
2023年小規(guī)模納稅人月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)增值稅,小規(guī)模是季報(bào),月超過(guò)10萬(wàn),季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)的可以嗎
老師,小規(guī)模納稅人每個(gè)月開(kāi)票不超10 萬(wàn),還是一季度不超30萬(wàn)?
老師,如果一個(gè)季度內(nèi)集中在一個(gè)月開(kāi)票開(kāi)了25萬(wàn),還免稅嗎?月超了10萬(wàn),季度不超30元,小規(guī)模季度申報(bào)
公司把車(chē)賣(mài)了,如果價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格,是否按照市場(chǎng)參考價(jià)格來(lái)繳稅。
老師,你好,對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,又給沖紅重新開(kāi),那我這個(gè)月認(rèn)證時(shí),這個(gè)發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個(gè)后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個(gè)稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過(guò)人力資源公司發(fā)工資,我們把錢(qián)打給人力資源公司。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)能做會(huì)計(jì)科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話(huà),公司沒(méi)有給他報(bào)個(gè)稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個(gè)稅申報(bào)比對(duì)不匹配了。請(qǐng)問(wèn)可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶(hù)回款的時(shí)候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報(bào)10月增值稅的時(shí)候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請(qǐng)問(wèn)賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù),每個(gè)月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?

