你好,你是要問這幾筆業(yè)務的分錄嗎?

1.購入辦公用品150元,用現(xiàn)金支付交管理部門使用明細 2.生產車間為生產產品領用材料,一批現(xiàn)金30萬元明細 3.廠長李宏持結算憑證向財務科報銷批準,報銷差旅費9400元,交回現(xiàn)金,余額600元,結清以前預借款項明細
廠長李宏持結算憑證向財務科報銷,批準報銷差旅費9400元(暫不考慮增值稅問題),交回現(xiàn)金余款600元,結清以前預借款項。 兩種分錄答案我都知道 1.借:其他應收款 10000 貸:庫存現(xiàn)金 10000 2.借:管理費用 9400 庫存現(xiàn)金 600 貸:其他應收款 10000 我想知道寫這兩種分錄的原因
長城公司2022年3月份發(fā)生下列經濟業(yè)務(1)向銀行借入為期6個月的借款100000元,款項已劃入企業(yè)銀行存款賬戶.(2)現(xiàn)金購入辦公用品,金額500元,交銷售部門使用。(3)總經理王強借支差旅費1000元,付給現(xiàn)金.(4)用銀行存款繳納上月稅收滯納金1000元。(5)總經理王強持結算憑證向財務科報銷,批準報銷差旅費800元,交回現(xiàn)金余款200元,結清以前預借款項.(6)5日從振華工廠購入A材料10000千克,買價20000元,購入B材料5000千克,買價10000元。增值稅計5100元,款項用銀行存款支付,材料已經入庫。(7)7日用銀行存款支付A、B兩種材料運雜費3000元(運雜費按材料重量比例分配,要求有計算過程,暫不考慮運雜費增值稅)。(8)31日,本月生產甲產品領用A材料20000元,B材料10000元。生產乙產品領用A材料5000元,B材料3000元,車間領用A材料1500元,管理部門領用B材料600元。(9)31日,結算本月應付職工工資45000元,其中:甲產品生產工人工資20000元,乙產品生產工人工資15000元,車間管理人員工資
北京宏達服裝有限公司2022年5月份發(fā)生如下經濟業(yè)務:1.向銀行申請三個月期限的臨時周轉借款金額為100000元,款項已劃入企業(yè)銀行存款賬戶。2.出納員向銀行提取現(xiàn)金8000元,備用。3.采購員張強預借差旅費1500元,出納現(xiàn)金付訖。4.向恒捷公司購入材料一批,金額160000元,材料已驗收入庫,貨款用銀行存款付訖。5.向興華公司購入材料一批,金額40000元,材料驗收入庫,貨款尚末支付。6.生產車間為生產產品領用材料一批,金額300000元。7.永林集團用人民幣200000元,向本公司投資,款已送存入開戶銀行。8.以銀行存款償還前欠興華公司材料款40000元。9.管理部門購入辦公用品,金額150元,出納以現(xiàn)金付訖。10.采購員張強出差歸來報銷差旅費,交回現(xiàn)金余款260元,結清以前預借款項。要求:試著寫出每筆經濟業(yè)務涉及到的2個會計科目
(一)目的 采用借貸記賬法,運用會計科目,練習編制會計分錄。(二)資料 某企業(yè)2019年8月發(fā)生如下經濟業(yè)務: 1.向銀行申請三個月期限的臨時周轉借款,金額為100000元,款項已劃入企業(yè)銀行存款賬戶。 2.從銀行提取現(xiàn)金8000元,備用。3.采購員張強預借差旅費 5000 元,付給現(xiàn)金。 4.購入材料一批,金額160000元,材料已驗收入庫,貨款用銀行存款付訖(暫不考慮增值稅問題)。 5.向本市五金標準件供銷公司購入五金材料一批,金額40000元,材料驗收入庫,貨款尚未支付(暫不考慮增值稅問題)。 6.生產車間為生產產品領用材料一批,金額 300000 元。 7.投資者用人民幣200000元向本企業(yè)投資,款已送存開戶銀行。 8.用銀行存款償還前欠宏達公司材料款 70000元。 9.購人辦公用品,金額150元,用現(xiàn)金付訖,交管理部門使用(暫不考慮增值稅問題)。 10.廠長李宏持結算憑證向財務科報銷,批準報銷差旅費9400元(暫不考慮增值稅問題),交回現(xiàn)金余款600元,結清以前預借款項。
老師,我們單位有一臺設備出貨了,單位員工出差去給設備進行調試,差旅費可以計入生產成本嗎
老師,請問一下,我們公司是銷售酒的,一般納稅人,現(xiàn)在稅務查賬,需要我們的明細,我們的酒類品種有好幾種,現(xiàn)在的庫存也盤點出來了,中間報了一些未開票收入,請問一下,我要怎么統(tǒng)計,才能快速得到結果,
老師,我們公司有個代賬會計,她每次工資沒有記入工資,是做的服務費,這種情況做賬是計入什么科目,要交個稅嗎
24年2季度人數(shù)超300人,從25年匯算開始就不算小微企業(yè)還是從24年2季度開票
老師 我們公司向別的公司借款 歸還的時候本金和利息全部支付 對方公司是不是要給我們開利息發(fā)票
客戶公司已經注銷,應收賬款能做壞賬嗎,可以稅前扣除嗎
屠某買了增值稅專用發(fā)票,填好金額交給李某,屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,在保送本月增值稅時候,發(fā)票正常勾選并且提交申報后增值稅模塊兒同步不到是什么情況呢
小規(guī)模增值稅季報,營業(yè)收入填的是季度總收入還是年度總收入
老師我在蘇州定居,買了蘇州社保,掛到別人公司的,然后工資是廣州公司發(fā),現(xiàn)在廣州公司要錄工資,蘇州這邊可以只交社保不發(fā)工資么?
是的,麻煩您了
1、借:管理費用——辦公費 150 貸:庫存現(xiàn)金 150 2、生產領用材料,材料應該是之前就入庫了的,現(xiàn)金30萬元是之前購買材料用了30萬元現(xiàn)金購買的嗎? 領用材料的分錄是 借:生產成本 300000 貸:原材料 300000 3、借:管理費用——差旅費 9400 ? ?庫存現(xiàn)金 600 貸:其他應收款——李宏? 10000
謝謝老師??
不客氣,如果對我的解答滿意,可以給個五星哦。謝謝