您好,11月做,10月入賬的會(huì)計(jì)憑證的負(fù)數(shù)分錄

老師我們是小規(guī)模納稅人,就是10月份一張電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,到11月份沖紅,那記帳憑證要怎么做呢
老師,我家是小規(guī)模納稅人,10月底開(kāi)了一張電子普票我忘記賬了,11月1日把這張發(fā)票沖了,金額重新開(kāi),小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅不牽扯稅款,這樣的話(huà)我是不是直接做正確金額發(fā)票就行了,不用補(bǔ)記10月的發(fā)票
9月份自行開(kāi)了一張專(zhuān)票40000元,10月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),紅充了,小規(guī)模納稅人,一季度報(bào)一次帳,那么9月份這個(gè)40000萬(wàn)專(zhuān)票需要做賬嗎?做賬就涉及增值稅?
老師,我是小規(guī)模納稅人,按季度報(bào)稅,我一月份開(kāi)了10張發(fā)票,3月份要把它沖紅,重新開(kāi),我沖紅開(kāi)發(fā)票要開(kāi)10張嗎,還是開(kāi)在一張上就可以?
老師您好,我們是踩石場(chǎng),一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的,11月份開(kāi)了一張發(fā)票交完稅了,12月份發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,稅點(diǎn)交高了,12月份就把那張11月份開(kāi)錯(cuò)的票紅沖了,12月份又從新開(kāi)的,那我12月份的增值稅應(yīng)該怎么報(bào)啊?
24857.82除以1.06=23450.77 再乘以0.06=1407.05 請(qǐng)問(wèn)是不是這樣核算不含稅和稅額?
老師,麻煩問(wèn)下新接手的酒店賬發(fā)現(xiàn)前面的除了銀行存款能對(duì)上其他都是亂七八糟的,該計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)也沒(méi)有計(jì)提直接就繳納了,工資也是。只有開(kāi)辦費(fèi)攤銷(xiāo)了,固定資產(chǎn)都沒(méi)有。從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在也沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金,前會(huì)計(jì)是按照銀行流水做的賬,如果我現(xiàn)在接手只是兼職也只能按照銀行流水做賬,我本來(lái)是有正式工作的會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
老師您好,公司出售了一個(gè)子公司,需要在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上及時(shí)更新嗎?謝謝老師
物業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)的物業(yè)服務(wù)軟件系統(tǒng)3萬(wàn)要做固定資產(chǎn)嗎?賬務(wù)處理
老師您好,我是一般納稅人置業(yè)公司,現(xiàn)在對(duì)方有個(gè)水保公司用了我們公司的吸污車(chē),我們要給對(duì)方公司開(kāi)票,老師我現(xiàn)在應(yīng)該按什么內(nèi)容,多少稅率開(kāi)這張發(fā)票呢
老師,我們經(jīng)營(yíng)范圍最后許可有:建筑垃圾處置。請(qǐng)問(wèn),建筑垃圾免費(fèi)倒入我們廠(chǎng)區(qū),我們找別的單位過(guò)來(lái)破碎加工,我們支付破碎加工費(fèi),加工好的成品建筑垃圾再生料銷(xiāo)售到公路路基上!請(qǐng)問(wèn)這個(gè)算是資源回收嗎?可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)手機(jī)租賃平臺(tái)以什么金額作為銷(xiāo)售收入?
怎樣才能增強(qiáng)記憶記得住知識(shí)
公司是生產(chǎn)匹克球的,從來(lái)沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)過(guò),怎么盤(pán)點(diǎn)呢?
老師好!請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~中的存貨減少是以負(fù)數(shù)填寫(xiě)?還是正數(shù)填寫(xiě)?還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,填正數(shù)?還是負(fù)數(shù)?


借:應(yīng)收賬款 -100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -87 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅-13 老師對(duì)吧
?您好,是的,是這樣做的。