你好,未分配利潤在借方負(fù)數(shù)實(shí)際是貸方正數(shù),設(shè)科目借貸方應(yīng)設(shè)在貸方
管家婆的期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)沒分借貸,那么我把利潤分配-未分配利潤在借方余額,怎么放在期初里,用正數(shù),還是負(fù)數(shù)
我在中間接的帳,在軟件錄入期初數(shù)字時(shí),利潤分配/未分配利潤的期初和期末數(shù)怎么取數(shù)?
你好,我想問一下未分配利潤在借方負(fù)數(shù)時(shí),導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)怎么錄入?
利潤分配的數(shù)據(jù)在借方,在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)怎么錄入,期初數(shù)據(jù)這里系統(tǒng)自動識別是錄入在貸方
未分配利潤科目余額表里是借方余額,我錄入期初數(shù)據(jù)是,未分配利潤顯示在貸方,這個(gè)數(shù)據(jù)咋錄入
老師 我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬,專款專用,分錄怎么做?
但是我導(dǎo)入數(shù)據(jù)顯示試算不平衡
是哪里出現(xiàn)問題了嗎
你好,設(shè)未分配利潤科目借貸方應(yīng)設(shè)在貸方
就是在貸方
設(shè)在貸方未分配利潤為什么會是貸方負(fù)數(shù),
原先是手工帳,在借方負(fù)數(shù),現(xiàn)錄入金蝶里面,錄了貸方正數(shù)
你好,是的,是這樣處理的,