借應收 負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),應交增值稅 負數(shù)
主營業(yè)務的服務類的。購進服務我怎么做分錄,和銷售的分錄咋做
沖回銷售服務費分錄 怎么做
銷售方是我,銷售管道安裝服務分錄怎么做
老師,銷售傭金分錄怎么做?咨詢服務費分錄怎么做?
2022年支付天貓店技術服務費1萬元,當時做分錄:借:銷售費用-技術服務費,貸:銀行存款。今年1月份又退回1萬元。我該怎么做分錄。。。相當于跨年了。
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
能解釋一下原理嗎
借應付采購負數(shù) 貸銷售費用負數(shù) 可以嗎
你看你之前做啥,你不是銷售嗎,你是收到?借銷售費用 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù)
會收到銷售服務費發(fā)票
借銷售費用 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù)
那之前得掛在應付賬款嗎
你看你之前掛啥 ,一般是長期交易主營掛應付賬款,別的一般是掛其他應付款,
每月都會有銷售服務費 會來發(fā)票 完整業(yè)務分錄怎么做
借銷售費用,貸其他應付款,退回,借銷售費用 負數(shù),貸其他應付款 負數(shù)?
第一筆分錄 需要有原始憑證嗎
啥 ,之前那個是你收到發(fā)票做,后面是退回收到紅字發(fā)票做
做沖回分錄時 都需要紅字發(fā)票嗎
那要是預提銷售服務費 來正常發(fā)票之后 可以沖回嗎
,那你之前是暫估后面取得發(fā)票,和這個暫估有差額可以沖掉按發(fā)票做
暫估是需要實際發(fā)生費用這個結(jié)算單貼后面,
那正常打款取得銷售服務費發(fā)票 和預提有關聯(lián)嗎
那需要看你 ,預提是啥費用,是不是有關系需要看你是不是預提包括這個
不包括的話 怎么做分錄 包括的話 怎么做分錄
不包括分開做就可以,借銷售費用,貸其他應付款,包括,借銷售費用 負數(shù),貸其他應付款 負數(shù)? 根據(jù)發(fā)票重新做借銷售費用,貸其他應付款,
老師 收到保險返點的錢 怎么做分錄
借管理費用 負數(shù) ,進項稅額,負數(shù),貸其他應付款負數(shù) 或者是借銀行,