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沖回銷售服務費分錄 怎么做

2020-12-01 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-01 10:04

借應收 負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),應交增值稅 負數(shù)

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快賬用戶7249 追問 2020-12-01 10:06

能解釋一下原理嗎

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快賬用戶7249 追問 2020-12-01 10:09

借應付采購負數(shù) 貸銷售費用負數(shù) 可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-01 10:20

你看你之前做啥,你不是銷售嗎,你是收到?借銷售費用 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù)

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快賬用戶7249 追問 2020-12-01 10:23

會收到銷售服務費發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-12-01 10:24

借銷售費用 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù)

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快賬用戶7249 追問 2020-12-01 10:33

那之前得掛在應付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-01 10:46

你看你之前掛啥 ,一般是長期交易主營掛應付賬款,別的一般是掛其他應付款,

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快賬用戶7249 追問 2020-12-01 10:49

每月都會有銷售服務費 會來發(fā)票 完整業(yè)務分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2020-12-01 10:53

借銷售費用,貸其他應付款,退回,借銷售費用 負數(shù),貸其他應付款 負數(shù)?

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快賬用戶7249 追問 2020-12-01 10:58

第一筆分錄 需要有原始憑證嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-01 11:03

啥 ,之前那個是你收到發(fā)票做,后面是退回收到紅字發(fā)票做

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快賬用戶7249 追問 2020-12-01 11:06

做沖回分錄時 都需要紅字發(fā)票嗎

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快賬用戶7249 追問 2020-12-01 11:09

那要是預提銷售服務費 來正常發(fā)票之后 可以沖回嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-01 11:11

,那你之前是暫估后面取得發(fā)票,和這個暫估有差額可以沖掉按發(fā)票做

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齊紅老師 解答 2020-12-01 11:12

暫估是需要實際發(fā)生費用這個結(jié)算單貼后面,

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快賬用戶7249 追問 2020-12-01 11:19

那正常打款取得銷售服務費發(fā)票 和預提有關聯(lián)嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-01 11:27

那需要看你 ,預提是啥費用,是不是有關系需要看你是不是預提包括這個

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快賬用戶7249 追問 2020-12-01 11:30

不包括的話 怎么做分錄 包括的話 怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-01 11:40

不包括分開做就可以,借銷售費用,貸其他應付款,包括,借銷售費用 負數(shù),貸其他應付款 負數(shù)? 根據(jù)發(fā)票重新做借銷售費用,貸其他應付款,

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快賬用戶7249 追問 2020-12-01 12:54

老師 收到保險返點的錢 怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-01 13:03

借管理費用 負數(shù) ,進項稅額,負數(shù),貸其他應付款負數(shù) 或者是借銀行,

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借應收 負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),應交增值稅 負數(shù)
2020-12-01
你好,2020年多計提了研發(fā)費用,你當時的分錄是??
2022-08-04
借銷售費用傭金貸銀行存款 咨詢服務的借管理費用等咨詢服務貸銀行
2022-08-03
您好,這個的話,是快手開給你們的嗎?
2024-03-31
暫時沖減應收賬款了。開票紅沖再做處理
2022-01-04
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