你好,分開寫,因為是兩個業(yè)務活動的
銷售免稅商品分錄分2筆 1.借:應收賬款 貨:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 2.借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入 這兩筆分錄是分開寫還是一起寫?
一張銷項發(fā)票上有個3%簡易計稅13%稅額一般計稅,這個月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項稅對不起,分開做分錄嗎,簡易的也是借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交稅費-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交增值稅銷項稅額,,,,,一筆3%稅率借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交稅費-增值稅,是這樣不
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應收賬款,帶主營業(yè)務收入,還是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅,借應交稅費,應交增值稅銷項稅,貸營業(yè)外收入呢
老師我們是一般納稅人,購買時的分錄是: 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額外) 貸:應付賬款 二、銷售時的分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時做分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 如果做內(nèi)賬的話有沒有簡單一點的分錄。不寫增值稅
老師小規(guī)模 進貨分錄 借 庫存商品 貸 銀行 借 主營成本 貸 庫存商品 銷售分錄 借 銀行 貸 主營收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 借 應交稅費應交增值稅銷項稅 貸 營業(yè)外收入這樣嗎
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
寫第二筆分錄時,我需要附什么單?
你好,這個不用附件,就寫稅務減免,因為這個政策的,不用附件
結(jié)賬時實際只能收到95%其他的收不到,這個問題我該怎樣處理?
你好,把實際收不到的款,未來也不會受到的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目
老師:學堂有農(nóng)產(chǎn)品配送公司的實操看嗎??
你好,我給你截圖了一個平臺的真賬實操的,全部的,你看看
沒有適合我的,那個和我現(xiàn)在的公司這類似???
你好,你現(xiàn)在的話,就只有商貿(mào)公司了,農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖