一、 一般納稅人出售房產(chǎn),適用簡易征收,交易過程中所有的稅費(fèi)是對(duì)方繳納的,這部分的費(fèi)用與公司無關(guān),不用賬務(wù)處理。 二、出售房產(chǎn)需要繳納增值稅、增值稅附加稅、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的印花稅,還有就是土地增值稅。
一般納稅人出售房產(chǎn),適用簡易征收,交易過程中所有的稅費(fèi)都是對(duì)方繳納的,這部分費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,一般納稅人出售固定資產(chǎn)適用簡易征收的,我分錄可以這么寫嘛。
老師,想問一下建筑行業(yè)采用簡易計(jì)稅,分錄的金額怎么確認(rèn),比如我們這個(gè)階段開票為1030000,簡易計(jì)稅下我們沒有繳納增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅是0,這個(gè)分錄怎么寫呢
我們是一般納稅人,有一個(gè)異地工程,適用簡易計(jì)稅,我到異地預(yù)繳稅款,公式是(全部價(jià)款價(jià)外費(fèi)用——分包款)/(1+3%)*3%,這里面的分包款是哪種簡易計(jì)稅情形可以扣的分包款?
您好,我司生產(chǎn)型一般納稅人,對(duì)外出租部分閑置房屋,能選擇簡易征收開5%的票嗎?對(duì)外開給別人的水費(fèi)能按照簡易征收開3%嗎?選擇簡易征收后是所有進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎?還是只限水費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣?正常生產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實(shí)操我點(diǎn)了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
股東要從公戶里取一萬出來,備注寫啥好點(diǎn)呢,用于日常辦公的
我們公司賣農(nóng)產(chǎn)品,免稅,但是買方要我們開含稅點(diǎn)的發(fā)票,可以開嘛
在生產(chǎn)型企業(yè)中成本核算和存貨核算的區(qū)別,在系統(tǒng)中要先進(jìn)行哪一步
免退稅適用于幾乎沒有內(nèi)銷的企業(yè)嗎?
我們財(cái)務(wù)審計(jì)的費(fèi)用放:管理費(fèi)用_審計(jì)費(fèi) 嗎?
老師,賓館主營業(yè)務(wù)是住宿,有印花稅嗎
我們財(cái)務(wù)審計(jì)的費(fèi)用放:管理費(fèi)用_審計(jì)費(fèi) 嗎?
老師外貿(mào)企業(yè)出口推退稅營業(yè)執(zhí)照變更經(jīng)營地址了,之前的電子口岸卡地址怎么變更新的地址。
老師,是這樣的我們單位是一般納稅人,是賣方,交易過程中買方支付了原本應(yīng)由我方支付的增值稅,印花稅,城建附加稅,土地增值稅等稅費(fèi),所以我方賬戶上實(shí)際并未支付該筆稅費(fèi),這部分稅費(fèi)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
你看一下完稅憑證,上面是你們公司抬頭的票據(jù),就是可以記在你們公司的稅費(fèi)上
完稅憑證抬頭是我們的名稱,但是錢不是我們出的,就是想問這筆錢該計(jì)入固定資產(chǎn)清理的借方呢,還是計(jì)入營業(yè)外收入呢
完稅憑證抬頭是你們公司名稱,正常入賬處理,計(jì)入其他應(yīng)付款,如果是需要支付,直接付款處理,不需要支付,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。