你好,可以這樣做的呢,可以

老師,你好,報(bào)銷辦公費(fèi)的時(shí)候,如果是直接給報(bào),借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,如果個(gè)人墊付一段時(shí)間報(bào)銷的話,先 借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款_個(gè)人,報(bào)銷時(shí),借:其他應(yīng)付款_個(gè)人,貸庫存現(xiàn)金,對(duì)嗎?
老師您好! 公司現(xiàn)金不夠,借法人現(xiàn)金支付員工工資,要存入公司帳戶再提取嗎?還是直接發(fā),借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款-法人,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:現(xiàn)金,這樣目錄?
老師,有個(gè)公司發(fā)都是用現(xiàn)金發(fā)的,我能不能不寫借老板的錢借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人,而直接做分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人,這樣可以嗎
請(qǐng)問現(xiàn)金都是問法人借的,如果不借現(xiàn)金,直接費(fèi)用報(bào)銷、支付工資時(shí)記:借:**費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-法人,這樣做可以嗎?
借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個(gè)稅 庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 請(qǐng)問一下,這樣其他應(yīng)付款-法人要怎么沖掉?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

