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你好老師,我開出去的銷項發(fā)票需要作廢,可對方抵扣了,我還能作廢嗎

2020-11-29 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-29 13:35

首先對方已經(jīng)抵扣,說明發(fā)票開具已經(jīng)跨月,跨月后的發(fā)票只能沖紅、重新開具發(fā)票。

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快賬用戶4036 追問 2020-11-29 13:37

那老師的意思了,我這張發(fā)票,只能交稅了。因為進項發(fā)票還沒有開進來。所以想著把銷項發(fā)票作廢掉

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齊紅老師 解答 2020-11-29 13:41

這個是盡快催收進項發(fā)票開具處理。無法作廢。

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快賬用戶4036 追問 2020-11-29 14:27

哦,那就是沒辦法的,只能交稅了

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齊紅老師 解答 2020-11-29 14:28

是的,只能交稅處理了。計算銷項稅,抵扣進項稅,這樣交稅處理。

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快賬用戶4036 追問 2020-11-29 14:30

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-29 14:30

祝學習進步,工作順利

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首先對方已經(jīng)抵扣,說明發(fā)票開具已經(jīng)跨月,跨月后的發(fā)票只能沖紅、重新開具發(fā)票。
2020-11-29
你好,這個跨月了只能紅沖的
2023-11-23
同學,你好 嗯嗯,可以的
2023-11-07
已抵扣進項發(fā)票作廢的規(guī)則 如果發(fā)票已經(jīng)抵扣進項稅額,銷售方是不能直接作廢發(fā)票的。這種情況下,需要由購買方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表。 購買方在開票系統(tǒng)中按規(guī)定開具紅字信息表后,將信息表編號提供給銷售方,銷售方根據(jù)信息表編號來開具紅字發(fā)票。 不存在只作廢一張或三張這種選擇情況,因為對于已抵扣的發(fā)票,是通過開具紅字發(fā)票來處理沖減業(yè)務,而不是作廢操作。 具體操作步驟 購買方操作 登錄增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng),進入 “發(fā)票管理” 模塊,點擊 “紅字信息表” - “增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”。 選擇 “購買方申請” - “已抵扣”,根據(jù)原發(fā)票信息填寫相關內(nèi)容,確認無誤后點擊 “上傳”,系統(tǒng)會自動生成紅字信息表編號。 銷售方操作 取得購買方提供的紅字信息表編號后,在開票系統(tǒng)中進入 “發(fā)票管理” - “發(fā)票填開” - “增值稅專用發(fā)票填開”,點擊 “紅字” - “導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表”,輸入信息表編號,系統(tǒng)會自動生成紅字發(fā)票,完成沖減原發(fā)票的操作。
2024-11-27
你不可以 開紅字信息表
2020-10-27
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