需要交稅 增值稅附加稅印花稅所得稅 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。

公司買(mǎi)個(gè)車(chē),能轉(zhuǎn)到個(gè)人名下嗎,之前抵扣的稅需要轉(zhuǎn)出嗎,謝謝
買(mǎi)車(chē)到公司名下抵扣稅款,等稅款抵扣完在轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,稅務(wù)需要怎么處理,繳稅嗎,謝謝
汽車(chē)40萬(wàn)買(mǎi)進(jìn)公司抵稅完之后,轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,多長(zhǎng)時(shí)間能以多少金額轉(zhuǎn)合適,謝謝老師
買(mǎi)了一輛車(chē),掛在公司名下,多久可以轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,公司轉(zhuǎn)個(gè)人需要繳稅嗎,原先公司抵的稅還需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
法人把公司名下的車(chē)轉(zhuǎn)到自己名下,已抵扣的增值稅怎么處理呢?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


沒(méi)有計(jì)提折舊,一次性計(jì)入到當(dāng)期損益了
做了固定資產(chǎn)的嗎 沒(méi)有?
沒(méi)有做到費(fèi)用了
之前的分錄是怎么做的
借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:銀行存款,有個(gè)政策說(shuō)今年12月底前可以一次計(jì)入當(dāng)期
你理解錯(cuò)了 現(xiàn)在借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)車(chē)過(guò)戶,費(fèi)用可以少嗎,其實(shí)也就是買(mǎi)車(chē)能讓公司抵稅這么做的。怎么不交,少交合理,謝謝老師
降低你的汽車(chē)的銷(xiāo)售價(jià)格。
或者是多長(zhǎng)時(shí)間在過(guò)戶到個(gè)人名下合適,因?yàn)楝F(xiàn)在也不計(jì)提折舊了
只要不還貸款 什么時(shí)間給個(gè)人都可以 建議你們放在企業(yè)名下就可以 一車(chē)相關(guān)的支出都可以做賬抵扣
以公司名義買(mǎi)車(chē),個(gè)人名義還貸款,在公司上不顯示,這樣也可以吧老師,買(mǎi)車(chē)時(shí)候做成現(xiàn)金付款
你完全都做錯(cuò)了 沒(méi)有一個(gè)做對(duì)的 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 長(zhǎng)期應(yīng)付款 還錢(qián)給個(gè)人 借長(zhǎng)期應(yīng)付款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款 政策說(shuō)五百萬(wàn)元以內(nèi)的可以一次折舊不是讓直接做費(fèi)用的意思 是讓你做固定資產(chǎn) 然后賬上按月折舊 申報(bào)所得稅填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊表 稅法上一次抵扣的
感謝老師答疑,固定資產(chǎn)加速折舊是在年報(bào)時(shí)候吧老師,
不用 所得稅預(yù)繳也可以 你可以看下你季度申報(bào)的所得有固定資產(chǎn)加速折舊表的
就是報(bào)表上看著利潤(rùn)大,實(shí)際上加速折舊了,少交企業(yè)所得稅了。是不是車(chē)50萬(wàn),一下都加速折舊50萬(wàn)了,是不是還得有5%的殘值了
可以沒(méi)有殘值的 這個(gè)自己設(shè)置 5%以內(nèi)都可以
感謝老師答疑,5星好評(píng)
不用客氣工作愉快 非常感謝