需要交稅 增值稅附加稅印花稅所得稅 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到資產(chǎn)處置損益。
公司買個車,能轉到個人名下嗎,之前抵扣的稅需要轉出嗎,謝謝
買車到公司名下抵扣稅款,等稅款抵扣完在轉到個人名下,稅務需要怎么處理,繳稅嗎,謝謝
汽車40萬買進公司抵稅完之后,轉到個人名下,多長時間能以多少金額轉合適,謝謝老師
買了一輛車,掛在公司名下,多久可以轉到個人名下,公司轉個人需要繳稅嗎,原先公司抵的稅還需要進項稅額轉出嗎
法人把公司名下的車轉到自己名下,已抵扣的增值稅怎么處理呢?
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
沒有計提折舊,一次性計入到當期損益了
做了固定資產(chǎn)的嗎 沒有?
沒有做到費用了
之前的分錄是怎么做的
借:管理費用辦公費,貸:銀行存款,有個政策說今年12月底前可以一次計入當期
你理解錯了 現(xiàn)在借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費
這個車過戶,費用可以少嗎,其實也就是買車能讓公司抵稅這么做的。怎么不交,少交合理,謝謝老師
降低你的汽車的銷售價格。
或者是多長時間在過戶到個人名下合適,因為現(xiàn)在也不計提折舊了
只要不還貸款 什么時間給個人都可以 建議你們放在企業(yè)名下就可以 一車相關的支出都可以做賬抵扣
以公司名義買車,個人名義還貸款,在公司上不顯示,這樣也可以吧老師,買車時候做成現(xiàn)金付款
你完全都做錯了 沒有一個做對的 借固定資產(chǎn) 進項 貸銀行存款 長期應付款 還錢給個人 借長期應付款 財務費用 貸銀行存款 政策說五百萬元以內(nèi)的可以一次折舊不是讓直接做費用的意思 是讓你做固定資產(chǎn) 然后賬上按月折舊 申報所得稅填寫固定資產(chǎn)加速折舊表 稅法上一次抵扣的
感謝老師答疑,固定資產(chǎn)加速折舊是在年報時候吧老師,
不用 所得稅預繳也可以 你可以看下你季度申報的所得有固定資產(chǎn)加速折舊表的
就是報表上看著利潤大,實際上加速折舊了,少交企業(yè)所得稅了。是不是車50萬,一下都加速折舊50萬了,是不是還得有5%的殘值了
可以沒有殘值的 這個自己設置 5%以內(nèi)都可以
感謝老師答疑,5星好評
不用客氣工作愉快 非常感謝