你好,這個建議直接進入制造費用的,不需要作為固定資產(chǎn)的
7.輔助生產(chǎn)車間不設(shè)“制造費用”賬戶核算是因為(? ??????)。 A.輔助生產(chǎn)車間數(shù)量較少????? ?B.輔助生產(chǎn)費用較少 C.輔助生產(chǎn)車間不對外提供商品????? D.輔助生產(chǎn)車間規(guī)模較小 8.下列應(yīng)記入“制造費用”賬戶的是(??????? )。 A.生產(chǎn)工人工資????????????? ??????B.勞動保護費 C.廠部管理人員工資??????????????? D.生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費
生產(chǎn)車間買的一些輔助設(shè)備,不知道應(yīng)該是記固定資產(chǎn)還是制造費用 單價600一個
輔助生產(chǎn)車間不單獨設(shè)制造費用科目,供水車間管理人員工資計入哪里,供水車間工人工資計入哪里,計入的一級科目是輔助生產(chǎn)成本還是制造費用
輔助生產(chǎn)車間不單獨設(shè)制造費用科目,供水車間管理人員工資計入哪里,供水車間工人工資計入哪里,計入的一級科目是輔助生產(chǎn)成本還是制造費用
老師您好!我想請教一下,購買的生產(chǎn)車間機器設(shè)備維修配件應(yīng)該計入制造費用―輔助材料,還是計入周轉(zhuǎn)材料?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師 我可以這樣嗎 第一步采購:借:周轉(zhuǎn)材料低值易耗品 貸:銀行存款 第二步領(lǐng)用:借:制造費用 貸:周轉(zhuǎn)材料低值易耗品 第三步結(jié)轉(zhuǎn):借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用
你好,可以的,但是這樣是比較復(fù)雜的賬務(wù)處理的
老師,麻煩 你寫個簡單的分錄
你好 借:制造費用 增值稅 貸:銀行存款
月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:生產(chǎn)成本 貸:低值易耗 不通過制造費用可以嗎
你好,不建議的,因為你這個桶不會直接進入實物產(chǎn)品的
老師的意思是采購的時候也不要記低值易耗品 記制造費用 月底轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
你好,可以的,但是我自己是統(tǒng)一放到庫存商品里面的
老師 你采購的分錄是 借:原材料/庫存商品 增值稅 貸:銀行嗎 這樣也可以嗎
是的,因為你買來的時候,根本不知道是干嘛用的
這樣就不涉及月底結(jié)轉(zhuǎn)了吧
那如果我知道是生產(chǎn)車間用呢
不涉及的,因為你進入制造費用了
而且像買這種 都是只買一兩個 單價500左右 我之前都是記低值易耗的
咦~ 制造費用月底不是要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
我說的不涉及結(jié)轉(zhuǎn) 是因為你記到庫存商品了
是的,你進入庫存商品之后,領(lǐng)用的時候進入制造費用,不涉及結(jié)轉(zhuǎn)的
老師 可以寫可完整分錄給我嗎
我是小白一個
你好 借:庫存商品 增值稅 貸:銀行存款 你領(lǐng)用的時候 借:制造費用 貸:庫存商品
謝謝老師 我之前采購的時候有一些記到低值易耗了 我需要通過制造費用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
你好,一些零星的直接做到制造費用里面就可以的