你好,看你進(jìn)項(xiàng)稅額和出口金額*退稅率這倆誰小按誰退
一般納稅人,生產(chǎn)救生衣的企業(yè),出口3000萬,進(jìn)項(xiàng)1800萬左右,如何估算退稅金額
生產(chǎn)企業(yè)出口,如果沒有內(nèi)銷,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅20萬,出口退稅額30萬,這樣只能退20萬,剩下的10萬可以留到后期待有進(jìn)項(xiàng)在退?如何做退稅額最大?無內(nèi)銷情況所有進(jìn)項(xiàng)都可以退?如果企業(yè)采購原料委托加工后,再出口也是可以退稅?(對(duì)原料、加工費(fèi)等退稅?
某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年4月出口銷售額1000萬元,內(nèi)銷銷售額為300萬元(不含增值稅),為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得專用發(fā)票,注明金額為1500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額195萬元(進(jìn)項(xiàng)稅額符合規(guī)定已勾選抵扣)已知該企業(yè)生產(chǎn)銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率為9%,計(jì)算該企業(yè)四月出口退稅應(yīng)退稅。
某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年四月出口銷售額為1000萬元,內(nèi)銷銷售額為300萬元,未生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料,取得專用發(fā)票注明金額共1500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額195萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額符合規(guī)定以勾選抵扣,已知該企業(yè)生產(chǎn),銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率9% 該企業(yè)免抵退稅應(yīng)納稅額是 該企業(yè)四月出口退稅留底稅額是
自營出口生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物增值稅率13%,退稅率13%,內(nèi)銷不含增值稅50萬,出口銷售貨物收齊RMB60萬,怎么樣計(jì)算認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額?
我單位有一批酒水50萬購進(jìn)的,但是現(xiàn)在由于資金不足,只能抓緊將這批酒水賣出,但是沒找到合適的買家,老板決定20萬低價(jià)賣出,發(fā)票正常開出,這樣做的風(fēng)險(xiǎn)有哪些
老師你好,請(qǐng)問勞務(wù)公司可以開:1%專票,勞務(wù)*瓦工費(fèi)這樣稅目開嗎?
請(qǐng)問出口退稅發(fā)票怎么開,開普票 免稅還是0稅率
老師!如果公司的股東認(rèn)繳20萬,實(shí)繳也到位了,現(xiàn)在變更股權(quán)30萬賣出(公司虧損)那需要繳納哪些稅?怎么繳納?
老師,法人是非正常戶了以后,公司只能開紙質(zhì)發(fā)票了呢,解了以后還能開數(shù)電的了嗎
服務(wù)費(fèi)10萬可以直接管理費(fèi)用嗎
資產(chǎn)負(fù)債率還是偏高最好能把負(fù)債率壓下來一些,你看看有什么科目能調(diào)整嘛? 比如其他應(yīng)付里面張總的錢能不能進(jìn)到資本公積,可以嗎
老師,我有名員工1月入職,工資每月4500,每月已報(bào)個(gè)稅,7月份要發(fā)放34000的獎(jiǎng)金,這個(gè)34000可以單獨(dú)申報(bào)與工資不累計(jì)算稅可以嗎,稅率是多少
老師客戶微信付的款,要開票,這個(gè)錢怎么入回公戶啊
備用金現(xiàn)金發(fā)員工報(bào)銷這部分直接就支出去了,還要還備用金回公司嗎
加8個(gè)點(diǎn)買的進(jìn)項(xiàng)票,1800*13%=234
救生衣退稅率是多少
那應(yīng)退稅額呢根據(jù)出口金額
出口金額3000萬
我怎么算出口3000萬,能退稅多少
退稅率是什么
你的產(chǎn)品退稅率,有的按13%退,有的按照別的比例
暖暖老師
回復(fù)一下
什么情況下會(huì)有別的比例
老板讓估算退稅金額,怎么算
進(jìn)項(xiàng)稅額1800*13%=234萬
出口金額*退稅率=3000*13%=390萬
那就是應(yīng)退234,其余的做留抵稅額
開的進(jìn)項(xiàng)稅額越多,退稅就越多嗎
是的,但是不會(huì)超過應(yīng)退稅額