你好,看你進(jìn)項稅額和出口金額*退稅率這倆誰小按誰退

一般納稅人,生產(chǎn)救生衣的企業(yè),出口3000萬,進(jìn)項1800萬左右,如何估算退稅金額
生產(chǎn)企業(yè)出口,如果沒有內(nèi)銷,假設(shè)進(jìn)項稅20萬,出口退稅額30萬,這樣只能退20萬,剩下的10萬可以留到后期待有進(jìn)項在退?如何做退稅額最大?無內(nèi)銷情況所有進(jìn)項都可以退?如果企業(yè)采購原料委托加工后,再出口也是可以退稅?(對原料、加工費等退稅?
某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年4月出口銷售額1000萬元,內(nèi)銷銷售額為300萬元(不含增值稅),為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得專用發(fā)票,注明金額為1500萬元,進(jìn)項稅額195萬元(進(jìn)項稅額符合規(guī)定已勾選抵扣)已知該企業(yè)生產(chǎn)銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率為9%,計算該企業(yè)四月出口退稅應(yīng)退稅。
某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年四月出口銷售額為1000萬元,內(nèi)銷銷售額為300萬元,未生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料,取得專用發(fā)票注明金額共1500萬元,進(jìn)項稅額195萬元,進(jìn)項稅額符合規(guī)定以勾選抵扣,已知該企業(yè)生產(chǎn),銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率9% 該企業(yè)免抵退稅應(yīng)納稅額是 該企業(yè)四月出口退稅留底稅額是
自營出口生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物增值稅率13%,退稅率13%,內(nèi)銷不含增值稅50萬,出口銷售貨物收齊RMB60萬,怎么樣計算認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票稅額?
多繳納的印花稅,怎么申請退還呢?
合同上約定稅率是3%但實際開的是9%,有事嗎?
付境外的貨款,對方需要開發(fā)票嗎
取得固定資產(chǎn)的棄置費用影響什么科目 是營業(yè)外收入嗎
老師您好,公司以股抵債,將子公司100%股權(quán)抵給其他公司,需要怎么交稅?
租賃合同,承租方和出租方都要交印花稅嗎?
老師,請問股東分紅計入什么科目,怎么做憑證
老師,公司有兩套商品房對外出租,按租金報房產(chǎn)稅,6月份退租了,空了3個月,10月又出租了,那這個房產(chǎn)稅怎么報
一般納稅人采購私人貨物沒有發(fā)票,該貨物對外開發(fā)票銷售了,這種怎么做賬,報表上怎么填報
老師 開票資料 有一項電話號碼,必須要寫嗎,因為公司沒有固話, 填寫手機號可以嗎
加8個點買的進(jìn)項票,1800*13%=234
救生衣退稅率是多少
那應(yīng)退稅額呢根據(jù)出口金額
出口金額3000萬
我怎么算出口3000萬,能退稅多少
退稅率是什么
你的產(chǎn)品退稅率,有的按13%退,有的按照別的比例
暖暖老師
回復(fù)一下
什么情況下會有別的比例
老板讓估算退稅金額,怎么算
進(jìn)項稅額1800*13%=234萬
出口金額*退稅率=3000*13%=390萬
那就是應(yīng)退234,其余的做留抵稅額
開的進(jìn)項稅額越多,退稅就越多嗎
是的,但是不會超過應(yīng)退稅額