你好,正常情況下,不能因?yàn)椴淮蚩罹图t沖發(fā)票的

你好,老師,對方在9月份給我們開了一份票發(fā)我們已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在沖紅需要填寫紅字發(fā)票信息表后是不是也需要打印出來,打在a4紙上嗎?還有我按對方的籃字發(fā)票信息填寫的結(jié)果稅額差1分錢有影響嗎?
異地施工,已經(jīng)預(yù)繳過稅,現(xiàn)在客戶今年不打錢給我們,然后要求我們發(fā)票沖紅,我直接開紅字發(fā)票可以嗎?有什么需要注意的地方嗎
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對公司有什么影響嗎?
給客戶開電子普通發(fā)票有兩年了,現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對方有沒有進(jìn)行報(bào)銷,如果直接給客戶沖紅電子普票重開專票會有風(fēng)險(xiǎn)嗎 我擔(dān)心如果客戶已經(jīng)報(bào)銷過了,再沖紅重開票,以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會來找我們麻煩
老師,我們公司是建筑業(yè),做異地工程的,22年開了一張票,是3個(gè)點(diǎn),在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳過稅款,現(xiàn)在23年了,我想紅沖發(fā)票重新開一下,這個(gè)有影響嗎?需不需要預(yù)繳稅款退回,還是直接沖了重新開就好了
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶嗎?
只開了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無票收入,填銷售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝!


嗯,但是對方財(cái)務(wù)有要求發(fā)票不能跨年
你好,對方發(fā)票可以先入賬,之后付款就是了啊
老師,我們不要糾結(jié)這個(gè)問題了,就是對方強(qiáng)制讓我們沖紅施工發(fā)票,我這有什么注意的地方嗎
你好,那就只能按對方意思,按規(guī)定的流程申請紅沖就是了
之前外經(jīng)證那個(gè)有記錄也不影響是嗎
你好,外經(jīng)證不影響發(fā)票的紅沖
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝