同學(xué)你好 勞務(wù)八百免稅的哦
老師 請(qǐng)問與員工簽訂的勞務(wù)合同 不交社保 工資也是5000元免征個(gè)稅嗎
老師請(qǐng)教一下,我們聘用勞務(wù)人員,例如保潔、法律顧問、值班人員等,簽的是勞務(wù)合同,不是勞動(dòng)合同,每月月底發(fā)工資5000元,這個(gè)是不是不用交個(gè)人所得稅,還有臨時(shí)工、返聘人員工資不超過5000也可以不交個(gè)人所得稅
老師,您好,請(qǐng)問與員工簽訂勞務(wù)合同,需要給對(duì)方買社保嗎?員工沒有在所在城市購(gòu)買社保。
老師好,正常用工簽的是勞動(dòng)合同,簽勞動(dòng)合同是要幫員工交社保的。請(qǐng)問勞務(wù)合同是跟誰簽訂的???簽了勞務(wù)合同,需要交社保嗎?謝謝!
老師,請(qǐng)問簽訂勞務(wù)合同,也可以給員工交社保么,謝謝
老師,這道題誰是承租人?誰是出租人???
老師,定期定額個(gè)體工商戶核定應(yīng)納稅額是78350但是我一季度開票是248967,比定額數(shù)多了13920,請(qǐng)問老師我這個(gè)季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項(xiàng)目又用于職工食堂可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?那外購(gòu)材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請(qǐng)問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂!請(qǐng)問個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
那現(xiàn)在項(xiàng)目上讓我們提供名單 銀行卡 直接打款七八千 我們有風(fēng)險(xiǎn)嗎
得有發(fā)票才可以的哦,勞務(wù)需要有發(fā)票
我們有開勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方了 他們沒有把款打進(jìn)公司賬戶 而是直接打給我們提供的名單及銀行卡 而且一個(gè)人每個(gè)月打款七八千
是你們的員工嗎?如果是你們的勞務(wù),那你需要收款人給你提供發(fā)票才可以的
我們公司簽訂的勞務(wù)合同的人
那需要收款人給你們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
他們是不是需要去稅務(wù)局開票
對(duì)的,需要去稅局給你開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票