你好!他之前報(bào)的稅應(yīng)該是和他的報(bào)表相吻合的,你重做的話不一定和納稅申報(bào)表吻合,建議你在10月份調(diào)賬。
老師好,我們是服裝廠,公司在本年2月份注冊(cè)并且已經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),7月份老板把廠子三年不收費(fèi)轉(zhuǎn)租給別人經(jīng)營(yíng),我在7月份接手會(huì)計(jì)工作,因?yàn)槔习逭f這是一個(gè)全新的公司,所以設(shè)立了一個(gè)新賬套,現(xiàn)在8月末了,原來的會(huì)計(jì)突然交來了前5個(gè)月的賬務(wù),現(xiàn)在我改怎么辦?怎樣才能把實(shí)現(xiàn)有效銜接
老師,你好,我公司是今年5月份成立的,我是今年10月份入職公司會(huì)計(jì),由于我前一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬特別亂且錯(cuò)賬特別多,現(xiàn)在我想著是重新從5月份給他重做賬,但是這樣得出來的財(cái)務(wù)報(bào)表就可能會(huì)和之前的不一樣,我們是小規(guī)模納稅人季報(bào),這樣有影響不哎
老師,請(qǐng)問一下:今天剛接的新公司的賬,這個(gè)公司從去年6月開始,銀行往來業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會(huì)計(jì)沒有做過賬,稅務(wù)零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬,補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開始做賬?
老師,我是在會(huì)計(jì)公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務(wù)局也沒上傳過財(cái)務(wù)報(bào)表,老板之前從沒給過會(huì)計(jì)銀行回單和對(duì)賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個(gè)銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報(bào),我從11月建賬的話,這個(gè)銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個(gè)銀行余額我怎么做分錄呢
老師,早上好!我們剛接了個(gè)物業(yè)公司,發(fā)現(xiàn)今年4月份之后的很亂,很多收費(fèi)當(dāng)做不明款,掛到往來科目了,我能不能返賬到之前月份去調(diào)整,這個(gè)公司目前還在彌補(bǔ)虧損的狀態(tài),增值稅會(huì)在四季度申報(bào)的時(shí)候保證本年累計(jì)數(shù)是一致的,老師,您覺得這樣操做會(huì)不會(huì)好一點(diǎn)
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)5萬,請(qǐng)問如果全部勾選認(rèn)證,無需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬,意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫?
這個(gè)購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請(qǐng)問分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒注銷,分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開專票嗎?個(gè)人稅率是5?!2、評(píng)估價(jià)低于購(gòu)買價(jià)專票免稅嗎?3、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡(jiǎn)易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購(gòu)買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購(gòu)吧?6、原價(jià)120萬,現(xiàn)價(jià)如何確定?房管局核定嗎?
就是會(huì)導(dǎo)致和納稅申報(bào)表不吻合,調(diào)賬已經(jīng)不能解決這個(gè)問題了,因?yàn)槲覀冇玫呢?cái)務(wù)系統(tǒng)不一樣,她之前的數(shù)據(jù)我都沒有,公司沒有買財(cái)務(wù)系統(tǒng),然后他只給了我8月份的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表,她給我的時(shí)候科目余額表銀行存款為負(fù)數(shù),但是公司的賬戶上還是有錢的,現(xiàn)在我去處理銀行存款余額的事,我把他做的憑證涉及到銀行存款的都統(tǒng)計(jì)了一遍,統(tǒng)計(jì)出來的余額和她的8月份的科目余額不一致
銀行科目余額不一致的原因知道是什么嗎
不知道啊,查了所有的憑證余額還是不一致,應(yīng)該是她自己之前做賬系統(tǒng)崩潰過一次,后面可能自己錄入的期初數(shù)據(jù)都不對(duì),導(dǎo)致了她自己做的憑證統(tǒng)計(jì)出來的余額和她自己系統(tǒng)上的期末余額都對(duì)不上
要知道是什么原因?qū)е?,然后才知道怎么去把賬調(diào)整過來哦
她就只有8月份的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表,前面幾個(gè)月的由于沒有備份,系統(tǒng)又崩潰了,導(dǎo)致她也沒有之前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)
現(xiàn)在就是不知道什么原因了,我就只有8月份的數(shù)據(jù)和銀行流水和她打印出來的憑證,但是這些都解決不了,請(qǐng)問怎么辦啊
那他8月份的數(shù)據(jù)是對(duì)的嗎
老師,她8月份的銀行存款的余額實(shí)際和賬上對(duì)不起來,然后做的賬的余額和打印出來的憑證上的余額也對(duì)不上,應(yīng)該是在7月份或者6月份就出問題了,我沒有他前期幾個(gè)月的期末余額數(shù)據(jù),他自己也沒有,所以我不知道是她前面幾個(gè)月那個(gè)月出問題了,查找不出來,他自己也不清楚
不清楚怎么做錯(cuò)的調(diào)不了呀
是咯,現(xiàn)在也不知道怎么辦了
學(xué)堂有亂賬整理的課程建議你去看一下。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利哈!