你好!他之前報(bào)的稅應(yīng)該是和他的報(bào)表相吻合的,你重做的話(huà)不一定和納稅申報(bào)表吻合,建議你在10月份調(diào)賬。
老師好,我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊(cè)的公司,沒(méi)有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒(méi)有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會(huì)計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒(méi)有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
老師,你好,我公司是今年5月份成立的,我是今年10月份入職公司會(huì)計(jì),由于我前一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬特別亂且錯(cuò)賬特別多,現(xiàn)在我想著是重新從5月份給他重做賬,但是這樣得出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表就可能會(huì)和之前的不一樣,我們是小規(guī)模納稅人季報(bào),這樣有影響不哎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:今天剛接的新公司的賬,這個(gè)公司從去年6月開(kāi)始,銀行往來(lái)業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做過(guò)賬,稅務(wù)零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬,補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開(kāi)始做賬?
老師,我是在會(huì)計(jì)公司上班, 1.我這有一家做交接過(guò)來(lái)的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒(méi)有賬本,電子稅務(wù)局也沒(méi)上傳過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表,老板之前從沒(méi)給過(guò)會(huì)計(jì)銀行回單和對(duì)賬單,但是過(guò)來(lái)的科目余額表有銀行余額,這個(gè)銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開(kāi)始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒(méi)有賬本,沒(méi)有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報(bào),我從11月建賬的話(huà),這個(gè)銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個(gè)銀行余額我怎么做分錄呢
老師,早上好!我們剛接了個(gè)物業(yè)公司,發(fā)現(xiàn)今年4月份之后的很亂,很多收費(fèi)當(dāng)做不明款,掛到往來(lái)科目了,我能不能返賬到之前月份去調(diào)整,這個(gè)公司目前還在彌補(bǔ)虧損的狀態(tài),增值稅會(huì)在四季度申報(bào)的時(shí)候保證本年累計(jì)數(shù)是一致的,老師,您覺(jué)得這樣操做會(huì)不會(huì)好一點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,我司采購(gòu)產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購(gòu)肯定是和香港簽訂采購(gòu)合同,請(qǐng)問(wèn)香港采購(gòu)能退稅嗎,香港公司不能開(kāi)增值稅專(zhuān)票嗎?
分配利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買(mǎi)軟件只付部分貨款,票也開(kāi)了部分,知道總金額要攤銷(xiāo)要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專(zhuān)利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無(wú)金額,然后合同不涉及專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓?zhuān)皇谴覀內(nèi)ゾ幾吞峤?,申?qǐng)的專(zhuān)利所有權(quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱(chēng),物業(yè)開(kāi)具專(zhuān)票給我們還是舊的單位名稱(chēng),已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得1季度的利潤(rùn)總額小于15000,怎么辦
c為何是對(duì)的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
就是會(huì)導(dǎo)致和納稅申報(bào)表不吻合,調(diào)賬已經(jīng)不能解決這個(gè)問(wèn)題了,因?yàn)槲覀冇玫呢?cái)務(wù)系統(tǒng)不一樣,她之前的數(shù)據(jù)我都沒(méi)有,公司沒(méi)有買(mǎi)財(cái)務(wù)系統(tǒng),然后他只給了我8月份的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表,她給我的時(shí)候科目余額表銀行存款為負(fù)數(shù),但是公司的賬戶(hù)上還是有錢(qián)的,現(xiàn)在我去處理銀行存款余額的事,我把他做的憑證涉及到銀行存款的都統(tǒng)計(jì)了一遍,統(tǒng)計(jì)出來(lái)的余額和她的8月份的科目余額不一致
銀行科目余額不一致的原因知道是什么嗎
不知道啊,查了所有的憑證余額還是不一致,應(yīng)該是她自己之前做賬系統(tǒng)崩潰過(guò)一次,后面可能自己錄入的期初數(shù)據(jù)都不對(duì),導(dǎo)致了她自己做的憑證統(tǒng)計(jì)出來(lái)的余額和她自己系統(tǒng)上的期末余額都對(duì)不上
要知道是什么原因?qū)е?,然后才知道怎么去把賬調(diào)整過(guò)來(lái)哦
她就只有8月份的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表,前面幾個(gè)月的由于沒(méi)有備份,系統(tǒng)又崩潰了,導(dǎo)致她也沒(méi)有之前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)
現(xiàn)在就是不知道什么原因了,我就只有8月份的數(shù)據(jù)和銀行流水和她打印出來(lái)的憑證,但是這些都解決不了,請(qǐng)問(wèn)怎么辦啊
那他8月份的數(shù)據(jù)是對(duì)的嗎
老師,她8月份的銀行存款的余額實(shí)際和賬上對(duì)不起來(lái),然后做的賬的余額和打印出來(lái)的憑證上的余額也對(duì)不上,應(yīng)該是在7月份或者6月份就出問(wèn)題了,我沒(méi)有他前期幾個(gè)月的期末余額數(shù)據(jù),他自己也沒(méi)有,所以我不知道是她前面幾個(gè)月那個(gè)月出問(wèn)題了,查找不出來(lái),他自己也不清楚
不清楚怎么做錯(cuò)的調(diào)不了呀
是咯,現(xiàn)在也不知道怎么辦了
學(xué)堂有亂賬整理的課程建議你去看一下。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利哈!