你好,不是的呢,只是減免增值稅和附加稅的呢,印花稅和企業(yè)所得是不減免的呢
汪老師,小規(guī)模納稅人普票季度不超過(guò)30萬(wàn),可以免任何稅是吧?
老師,小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)可以免征雙附加稅的政策都有吧
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)3 0萬(wàn)免稅,那超過(guò)30萬(wàn)是超過(guò)部分征稅還是什么呀?免稅的30萬(wàn)是開(kāi)普票免稅還是普票專(zhuān)票都可以開(kāi)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)新政策下,小規(guī)模納稅人開(kāi)普票季度不超30萬(wàn)是免稅吧
老師:小規(guī)模納稅人普票稅率現(xiàn)在是選免稅還是1%。今年是季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅吧
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶(hù)登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶(hù),又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶(hù),那可以換成一般戶(hù)發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
開(kāi)普票也要交印花稅和企業(yè)所得稅嘛?
ee額,是的呢也是要繳納的呢
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么收的
小微企業(yè)的話(huà)是不超過(guò)100萬(wàn)的利潤(rùn),減免按照百分之5繳納,超過(guò)100萬(wàn)到300之間的按照百分之10繳納,300萬(wàn)按照百分之25
是小規(guī)模老師,不是小微企業(yè)
小規(guī)模納稅人不是按利潤(rùn)算的,按銷(xiāo)售金額算企業(yè)所得稅的吧
小規(guī)模一般都是小薇企業(yè)的呢,按照利潤(rùn)核算企業(yè)所得稅的呢,