你好,不是的呢,只是減免增值稅和附加稅的呢,印花稅和企業(yè)所得是不減免的呢
小規(guī)模納稅人去年開始就不用報財務(wù)報表了這個季度又開始報了怎么報正常報嗎年度累計那怎么辦
老師好,請問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費(fèi)2000元,但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費(fèi)2000元,這樣我賬上這兩個公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個公司平賬了?
老師好,公司開回來些樹苗鮮花的發(fā)票,直接就按9個點(diǎn)的專票入賬嗎?會不會有風(fēng)險呢?
老師,補(bǔ)繳以前年度印花稅和滯納金,怎樣做會計分錄呢?
老師,沒有買保險的員工簽了勞務(wù)合同,造工資和繳了保險的要分開嗎 勞務(wù)工資是不是要開勞務(wù)發(fā)票?
老師好!請問計提季度企業(yè)所得稅,是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后根據(jù)本年利潤貸方金額計提,然后根據(jù)計提后的所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,還是先計提,只結(jié)轉(zhuǎn)一次損益呢?謝謝老師!
老師,請問制造費(fèi)用期末可以有余額嗎?我發(fā)現(xiàn)有余額導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
老師,對方公司小規(guī)模的時候給開的普票13的稅率,現(xiàn)在他是一般納稅人了,他要求沖紅開專票可以開不?
老師,收到發(fā)票已經(jīng)入賬,需要在電子稅務(wù)局做入賬處理嗎,現(xiàn)實(shí)工作中?
30外是1稅率,30內(nèi)是0稅率這是啥政策,設(shè)計費(fèi)可以開0稅率發(fā)票嗎
開普票也要交印花稅和企業(yè)所得稅嘛?
ee額,是的呢也是要繳納的呢
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么收的
小微企業(yè)的話是不超過100萬的利潤,減免按照百分之5繳納,超過100萬到300之間的按照百分之10繳納,300萬按照百分之25
是小規(guī)模老師,不是小微企業(yè)
小規(guī)模納稅人不是按利潤算的,按銷售金額算企業(yè)所得稅的吧
小規(guī)模一般都是小薇企業(yè)的呢,按照利潤核算企業(yè)所得稅的呢,