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老師,我生產(chǎn)型企業(yè),買了個軟件30萬,預(yù)付款17萬,現(xiàn)在我開票12萬,但是30萬不一定會全都付,這時候我要怎么做固定資產(chǎn)嗎,以那個金額去入賬呢。我現(xiàn)在開票就12萬,后期還會在開票

2020-11-26 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-26 11:32

這個是無形資產(chǎn),按無形資產(chǎn)攤銷處理,取得發(fā)票再進行攤銷處理。

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快賬用戶9004 追問 2020-11-26 11:34

全部發(fā)票取得在攤銷嗎,那我現(xiàn)在這個錢12萬發(fā)燒金額先掛著無形資產(chǎn),等發(fā)票全部到了再做攤銷是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:34

全部發(fā)票取得后再進行攤銷處理。

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快賬用戶9004 追問 2020-11-26 11:35

那我現(xiàn)在12萬發(fā)票先做無形資產(chǎn)科目掛著嗎

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快賬用戶9004 追問 2020-11-26 11:36

后續(xù)票全部到,然后從最后一張發(fā)票到的日期開始攤銷嗎,有時候跨時間很長呢

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:38

那及時催收發(fā)票。不然不能對一筆無形資產(chǎn)進行五馬分尸的核算。

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快賬用戶9004 追問 2020-11-26 11:39

有時候款沒付,對方也不會開票來,付一點開一張,實際情況和教科書總是那么多問題存在。

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:40

的確,實際工作與理論還是存在一定的差異的。

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快賬用戶9004 追問 2020-11-26 11:41

之前還一臺設(shè)備對方還分0.5臺開,真不知道如何做賬,

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:42

有發(fā)票先做賬務(wù)處理,對于設(shè)備,你可以暫時計入在建工程,因為0.5臺也是發(fā)票不齊,無法入 固定資產(chǎn)卡片。

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快賬用戶9004 追問 2020-11-26 11:43

那我等軟件發(fā)票全部到齊在攤銷,那我攤銷開始時間是第一張發(fā)票到時間,還是最后一張發(fā)票到的時間

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:45

是的,就是這樣的處理,不然你的攤銷金額不能準(zhǔn)確的核算。

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快賬用戶9004 追問 2020-11-26 11:46

那攤銷時間怎么算,從那個時間開始呢

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:47

那你只能根據(jù)第一次攤銷的時間算起了。

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快賬用戶9004 追問 2020-11-26 11:49

比如我第一次發(fā)票到是7月份,最后一張發(fā)票到是12月份,我要12月份開始攤,還是全面幾個月也補攤呢。

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:50

由于是在同一個年度,你可以補攤處理,不影響當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

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快賬用戶9004 追問 2020-11-26 11:52

那跨年呢,按最好一次發(fā)票到的時間開始攤嗎,

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:53

跨年了,直接按最后一張發(fā)票取得的當(dāng)月進行攤銷處理。不管以前月份,這樣持續(xù)攤銷處理。

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快賬用戶9004 追問 2020-11-26 11:54

好的,謝謝老師細心解答

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:55

祝學(xué)習(xí)進步,工作順利

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這個是無形資產(chǎn),按無形資產(chǎn)攤銷處理,取得發(fā)票再進行攤銷處理。
2020-11-26
固定資產(chǎn)進項抵扣,發(fā)票來了多少就抵扣多少,不存在多抵扣的問題
2019-07-01
你那個付款之后才開嗎 明年五月份能付款不
2020-08-13
看當(dāng)時計入長期應(yīng)付款是計入的哪個科目,一般是財務(wù)費用,可以沖減財務(wù)費用
2021-09-20
你好 你要找你們軟件售后問下 看是否可以修改 是需要把之前的卡片刪除了重新建立 還是需要在原來的基礎(chǔ)上增加。 這個會影響你們之前折舊的數(shù)據(jù)的 。 最好是先問下在處理。
2020-09-01
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