你好 這個是個人消費的嗎

老師,我們是武漢的公司,一般納稅人。公司想做加油預(yù)付卡的中間商。我們從供應(yīng)商A公司那以99元的價格購入油卡,再以100元的價格賣給客戶B公司,我們就賺個1元差價。供應(yīng)商A公司和客戶B公司都不是加油站(估計也是中間商之類的)。請問供應(yīng)商A公司怎么給我們開票,我們又怎么給客戶B公司開票呢?是開那種稅收分類編碼的發(fā)票最合適? 因為這種資金交易很快的,我們又該怎么做賬呢?
單位辦的加油卡,給了司機,我們給加油站轉(zhuǎn)了100元,開票開了90元,有10元是司機買商品沒法開票,這樣我們的賬和票金額不一致,這樣應(yīng)該怎么做?
我們公司是一次性預(yù)付充值油卡1萬,車沒油了,公司員工就自己掂了錢給車加油200元,開了票,然后油卡沖上后,我們又給員工的車用油卡加油了,這個賬怎么做呢
單位買了加油卡,發(fā)給合作的司機(不是員工沒有勞動合同的)抵運費,司機的正常運費通常是在平臺結(jié)算,我們公司轉(zhuǎn)賬給平臺公司充值到平臺,平臺會開轉(zhuǎn)給司機的金額的運輸發(fā)票給我們公司。如:a司機運費是5千元,我們發(fā)了1000元油卡給這個司機,平臺就只打4000元給這個司機,平臺只開4000元發(fā)票給我們。購入油卡,發(fā)卡給司機,支付運費,我該怎么做做賬好呢?分錄怎么做呢?謝謝
你好...我有一個問題 比如我們給B公司加工產(chǎn)品..不含稅價格100.稅13 但是由于加工過程中消耗太大.B公司又額外發(fā)來原材料.材料成本10元. 第一種:B公司讓我們給他們開100-10=90的加工費發(fā)票..等于開不含稅金額90+11.7=101.7元的發(fā)票..他們給我們付款101.7 第二種:我們公司的老板覺得我們虧了..說我們給他們開113的發(fā)票..他們給我們付款113...然后他們給我們開購買原材料的發(fā)票不含稅金額10..稅額1.3我們給他們11.3.....那我們最后不是還是得了101.7 我沒想明白這兩種有什么不一樣的..
老師,個體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報個稅,可以嗎?還有就是個人經(jīng)營所得稅,每月報的陳本費用是全部費用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么
老師,標準成本法如何核算,實際與標準的差異又如何處理
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您。
發(fā)票信息導入電子模板里,填寫了稅收分類編碼,可以不再輸入電子稅務(wù)局開票信息維護商品維護嗎,
老師,我問下,公司有項目爛尾,致材料款沒有能力支付,材料商起訴,假如材料商協(xié)同法院工作人員,有律師,有工作證件來找財務(wù)報表,我們公司財務(wù)需要配合嗎?
老師,個體工商戶咨詢服務(wù)站一個季度開票七萬左右的,成本寫多少,怎么寫,有房租,一年一共就萬了八千的,水電不知道,辦業(yè)務(wù)使用的個人車輛油費也能算嗎?算多少,
企業(yè)所得稅申報財務(wù)處理沒有設(shè)應(yīng)付職工薪酬_工資二級科目怎么填列申報欄
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費,轉(zhuǎn)不到庫存商品了。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
幫我公司拉貨的運輸司機消費的
算是個人消費吧
你們單位給報銷 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款90 借主營業(yè)務(wù)成本福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款10
平時的發(fā)票,我們都計入費用了
你好 你們是物流運輸?shù)膯?
不是,是外貿(mào)公司,我們單位也有車,就是有時候別人幫忙會給油卡,我們單位開發(fā)票
把主營業(yè)務(wù)成本改成銷售費用
那他也不是我們公司的員工,怎么做應(yīng)付職工薪酬?
借銷售費用-運輸費/招待費貸銀行存款
沒有票據(jù)啊,什么都沒有?
沒有發(fā)票做賬可以 不允許抵扣所得稅
借:銷售費用-運輸費90 銷售費用-招待費10 貸:銀行存款100 這樣可以么?
你好 可以這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快
還有個問題,匯算清繳納稅調(diào)增時,是填在哪里?
納稅調(diào)整明細表扣除項目招待費和其他里面