是的 你有這個(gè)稅種認(rèn)定嗎 這個(gè)有的是根據(jù)人口繳納
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
新公司6月份剛剛成立,沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。那就不用交增值稅和所得稅吧?那么要不要單獨(dú)繳納垃圾稅?
公司剛成立不久,沒有進(jìn)項(xiàng),九月開的銷項(xiàng)發(fā)票,十月繳納增值稅和城建稅,煩請(qǐng)問一下九月和十月的稅要怎么做分錄
今年4月份新辦一辦納稅人企業(yè),因?yàn)閯倓傞_始新辦4-6月份沒有銷項(xiàng),只有成本票,辦公費(fèi)之類的,沒有開票所以成本票也沒有認(rèn)證抵扣,導(dǎo)致其他應(yīng)收款和應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù),我們是建筑公司,估計(jì)10月份大征期做賬還是不會(huì)開票出去,應(yīng)該怎么調(diào)賬
對(duì)于成本相關(guān)進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證的問題,增值稅是按當(dāng)月銷售的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于本月繳納的增值稅那這個(gè)增值稅是我的收入減成本等于利潤的13%的增值稅稅率去繳納的,我按這個(gè)比率去繳納增值稅,當(dāng)然中間也會(huì)有費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票每個(gè)月有多少就認(rèn)證多少,上面說的那一種成本認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的方法,和第2種辦法,只要有進(jìn)項(xiàng)我就都認(rèn)證,,這種方法去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的方法,哪種風(fēng)險(xiǎn)會(huì)少一點(diǎn)呀?大公司一般都是怎么去認(rèn)證這個(gè)成本類的發(fā)票呢,那第2種方法去認(rèn)證的話,得有源源不斷的成本的進(jìn)項(xiàng)票才能抵扣,要是我不進(jìn)貨了沒有進(jìn)項(xiàng)票了,那我就確認(rèn)收入多少銷項(xiàng),我就得繳納
老師,我們公司采購貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
還分有沒有這個(gè)稅種認(rèn)定嗎?如果沒有就不繳納嗎?不是必須繳納的嗎
沒有沒法繳納不是嗎
那去哪認(rèn)定呢?不認(rèn)定就不需要繳納嗎?那還可以省錢啦?
你做了稅務(wù)登記嗎?