就是說這個應(yīng)付賬款核銷的前提,這里后面不用承擔(dān)這個負(fù)債的義務(wù)就可以核銷。完了之后,你就走相關(guān)的核銷審批流程就可以了。
行政事業(yè)單位的下屬單位已經(jīng)解體,單位以前掛的應(yīng)收應(yīng)付賬款是不是可以核銷?和諧的前提條件是什么?
我們公司原本的應(yīng)付單位是A,然后因?yàn)锳是掛靠單位無法開票,A跟B單位簽了協(xié)議,現(xiàn)在我們跟B重簽了合同,但A之前已經(jīng)計(jì)提掛賬,現(xiàn)在已付B款,現(xiàn)在重分類怎么做賬?麻煩解答下,謝謝
老師您好,單位是行政單位,執(zhí)行的是政府會計(jì)制度,以往向各下屬單位撥款時,都以“對附屬單位的補(bǔ)助支出”核算,因?yàn)槟壳皩?shí)行預(yù)算一體化系統(tǒng),對賬套進(jìn)行規(guī)范,行政單位不能使用該會計(jì)科目,請問老師,應(yīng)該怎么記賬
我單位作為中間單位,與上下家簽訂購銷合同,現(xiàn)在與客戶的合同已經(jīng)解除,供應(yīng)商當(dāng)時直接將商品交給客戶。但是供應(yīng)商當(dāng)時已開具發(fā)票,在我單位賬上掛賬應(yīng)付賬款,現(xiàn)在供應(yīng)商不給開紅票,說是他自己的賬面已經(jīng)抹平,沒有這筆應(yīng)收款,然后我單位出具詢證函,想將該筆應(yīng)付做營業(yè)外收入,對方又不承認(rèn)賬面余額為0,請問還有什么方法可以處理該筆應(yīng)付款項(xiàng)?
老師,對于事業(yè)單位以前掛在其他應(yīng)付款的公積金,屬于財(cái)政撥款沒花完,但是沒上交,掛在其他應(yīng)付款里面,這么咋處理呢
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
核銷流程都是什么?那應(yīng)收賬款是不是也能核銷
是的,這要看你單位內(nèi)部的核銷流程,
我們沒有具體的流程,我就想問一下,流程一般都是什么
你出具核銷申請,讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,簽字后入賬