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我們公司是采購各種零配件然后組裝成產(chǎn)成品再出售的。這些零配件包括螺絲等,實際收到材料或者領(lǐng)用材料不可能去點數(shù)的。這種要如何做賬呢,是不是就是按計劃數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)材料成本?月末還需要盤點材料數(shù)量嗎?這些小東西不太可能去盤數(shù)量。

2020-11-24 11:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-24 11:46

各種零配件,你們都不盤存數(shù)量 計劃數(shù)量,與實際存在差異,要調(diào)整差異

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各種零配件,你們都不盤存數(shù)量 計劃數(shù)量,與實際存在差異,要調(diào)整差異
2020-11-24
?你好 ;? 組裝后就是 為了銷售的話; 計入庫存商品去 ; 不是計入固定資產(chǎn)去哈 ; 除非你后期要自用才走; 借固定資產(chǎn)貸庫存商品? ??
2022-06-23
同學(xué)你好 刷單 是不用做收入的 根據(jù)實際業(yè)務(wù)做賬的話需要有刷單費的發(fā)票,這個計入銷售費用 2.對應(yīng)的成本做對應(yīng)的收入,成本票不夠可以先暫估
2020-09-14
你好。如果一開始領(lǐng)用多了計入了成本 。 后面 就按實際剩下的材料去沖這個項目成本 計入下一個項目成本去
2021-12-22
同學(xué)你好 你的問題是什么
2024-08-23
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