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老師好,請問小規(guī)模建筑公司收到對方開的挖掘機,壓路機,裝載機租賃費 合計21600元。如何寫分錄呢?

老師好,請問小規(guī)模建筑公司收到對方開的挖掘機,壓路機,裝載機租賃費  合計21600元。如何寫分錄呢?
2020-11-24 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-24 11:27

借工程施工,貸其他應付款,這個對應這個是租期多久

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快賬用戶8096 追問 2020-11-24 11:30

沒有寫租期,估計一多半都是老板找人開的成本發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2020-11-24 11:42

那直接做工程施工,貸其他應付款吧

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快賬用戶8096 追問 2020-11-24 11:55

好的,工程施工和主營業(yè)務成本有啥區(qū)別呢?我看的有會計把租賃費和材料費放在借主營業(yè)務成本~租賃費或者~材料費,貸:其他應付款~法人這樣做對嗎?老師

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齊紅老師 解答 2020-11-24 12:03

你這個可以先通過工程施工歸集,有收入對應結(jié)轉(zhuǎn)成本轉(zhuǎn)借主營業(yè)務成本,貸工程施工也可以,直接做主營業(yè)務成本,需要對應這個月有對應收入才可以

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借工程施工,貸其他應付款,這個對應這個是租期多久
2020-11-24
同學,你好,針對之前的錯賬,你直接紅沖就可以了,你按正常的挖機款加運雜費計入固定資產(chǎn)就可以了,按多少年折舊,這個要根據(jù)你公司的會計政策來決定,最少年限應符合稅法要求就可以了,當然你可以一次性稅前扣除,對于利息費用,由于你公司采用小企業(yè)會計準則,你將兩臺控機的利息計入財務費用就可以了,不必按融資租賃準則進行處理哦。
2024-07-24
1.支付小規(guī)模納稅人提供的A設備修理費10300元,取得小規(guī)模納稅人從稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票注明:價款10000元,稅額300元。 借:管理費用 10300 貸:銀行存款 10300 借:應交稅費-應交增值稅 300 貸:銀行存款 300 1.2月18日,以一臺設備對建材機械廠進行聯(lián)營投資,該設備的賬面價值為200000元,雙方作價為250000元。 借:長期股權投資 250000 貸:固定資產(chǎn)清理 200000 貸:營業(yè)外收入 50000 1.2月20日,支付自來水公司通過銀行托收水費21200元,取得自來水公司開具的增值稅專用發(fā)票注明:價款20000元,稅額1200元。 借:管理費用 21200 貸:銀行存款 21200 借:應交稅費-應交增值稅 1200 貸:銀行存款 1200 1.2月21日,簽訂C設備經(jīng)營性租賃合同,合同約定C設備租賃期為一年,租賃費為226000元,租賃費分三次收取,即于合同簽訂當月預收10%,A設備交付并安裝調(diào)試完成當月收取40%,余款于A設備交付日第六個月收取。當月開具收據(jù)收取A設備租賃預收款22600元。 借:銀行存款 22600 貸:預收賬款 22600 1.2月21日,進口融資租賃用A設備一臺,進口價1500000元,報關進口時海關征收關稅200. 以下是根據(jù)您提供的信息所做的會計分錄:借:固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn) 1575848.38【(15萬%2B關稅)(1%2B關稅)】應交稅費——應交增值稅進項稅額-關稅-當期允許抵扣卷一:人民幣憑證 :合計7萬 購買法 -境內(nèi)離境退: 一般關稅清單 后適用】借 :固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn) 1575848.38【(15萬%2B關稅)(1%2B關稅)】 應交稅費——應交增值稅進項稅額-關稅-當期允許抵扣卷一 :人民幣憑證 :合計7萬 :購買法 :境內(nèi)離境退 :一般關稅清單 :后適用】借 :固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn) 【(15萬%2B關稅)*(1%2B關稅)】 應交稅費——應交增值稅進項稅額-當期允許抵扣 【:(萬)%2B 關稅 (萬)/ 關稅 (萬)%2B (萬)
2023-10-17
同學你好,規(guī)范的申報及賬務處理是,第一季度的增值稅按18萬元申報,借:銀行存款,9萬元,應收賬款,9萬元,貸:主營業(yè)務收入,18萬元(有票9萬元,無票9萬元)。
2023-04-14
你好;? 1.? 可以個人開收據(jù)? ? ?和 發(fā)票給你; 你代扣個稅;? 同時用銀行回單來做賬;? ?寫勞務費??
2022-10-09
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