借工程施工,貸其他應付款,這個對應這個是租期多久
老師好,請問小規(guī)模建筑公司收到對方開的挖掘機,壓路機,裝載機租賃費 合計21600元。如何寫分錄呢?
老師好!公司請人將在項目工程上的空調(diào)拆搬到新辦公室安裝(注:其中包括維修、加氟、電線包扎帶等),費用總計4500元,收款是個人,并且對方已開發(fā)票過來,發(fā)票名稱是空調(diào)安裝。請問一下要不要對方個人寫個領條或收據(jù)?關于空調(diào)移機的話,我這邊要不要寫情況說明(如:什么時間從什么地方移向何處)?公司付款的話,用途寫什么最恰當合理?
題目完整,請問老師怎么寫會計分錄謝謝您!(1)5月8日,從迪菲公司購進配件一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上面注明價款20,000元、稅款2600元,貨款已付,貨物已驗收入庫。用現(xiàn)金支付運費400元,取得普通發(fā)票。.(2)5月10日,銷售給某機電公司B型號設備30臺,每臺不含稅價款16,000元,按協(xié)議折扣5%,已開具增值稅專用票,折扣額已在增值稅專用發(fā)票的金額欄內(nèi)注明,貨已發(fā)出。同時,隨同產(chǎn)品一起售出包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具增值稅專用發(fā)票??铐?18670元已存入銀行。(3)5月11日,向小規(guī)模納稅人天陽公司售出20噸丙材料,開出58500元的普通發(fā)票,款項已存入銀行。.(4)5月12日,將B型設備3臺轉(zhuǎn)為本企業(yè)自用,每臺實際成本8,000元,未開具發(fā)票。(5)4月3日,以分期收款方式銷售一批配件,不含稅價款540000元,在合同中雙方約定分三次支付貨款并開具增值稅專用發(fā)票,合同中約定的收款日期分別為5、6、7月的12日。4月28日,發(fā)出產(chǎn)品。5月12日,收取第一筆款項。
老師您好,我公司A集團旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團公司旗下其他公司負責承建的一個勞務建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費用讓我們物業(yè)公司來承擔, 但是由于水井是基礎建設里面的費用,物業(yè)公司承擔的話從稅務角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務*施工費 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護費, 因為這個費用對于物業(yè)公司來說是大額費用(錢在收到發(fā)票的時候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務處理的時候應該把它記入什么科目呢?會計分錄怎么寫?
老師,有兩個問題需要請教一下: 1、企業(yè)所得稅匯算清繳應交稅比預繳稅大,這個時候賬務處理,計提的時候:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅;繳納企業(yè)所得稅時:借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。這樣分錄齊全嗎,跟利潤分配科目有關系嗎? 2、我注冊公司的時候租賃合同是做著10平方每月300元的房租,但是從成立到現(xiàn)在沒有做租金支出費用,今年開始想每月做個租金費用支出,因為300元不超過500元,附件用收據(jù)(寫明收款人的身份證號碼和手機號碼、名字)這樣來作為憑證附件,也沒有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅,這樣合適嗎?還是干脆不做租金費用支出會好些?
老師沒有工程施工的科目用什么代替
公司對公預付一筆貨款給供應商,供應商也沒開具發(fā)票,也沒有收到貨物,然后供應商聯(lián)系不上了,后來就倒閉了,這個付款該怎么做賬?
請問我公司銷售合同,合同規(guī)定收到全款開具發(fā)票,但是目前只開了60%,貨已發(fā)可以提前開票嗎
世喜嬰兒保溫杯怎么開具發(fā)票
一般納稅人收到普票,做賬需要價稅分離還是全額入成本?小規(guī)模納稅人收到專票普票因為不能抵扣是要全額入成本,還是要價稅分離?
一般納稅人,每月結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項進行抵扣,計入未交增值稅,看余額,如果我要看已交的,需要多做一步分錄到,已交增值稅嗎、有無權威整個完整的分錄
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)老項目,出售土地轉(zhuǎn)讓權, 1、可否差額計稅,5%,相關法律政策是哪些 2、土地成本中,政府返還安置成本,是否扣除,相關法律哪些?
現(xiàn)在不是有跨區(qū)域安裝的啊 這個預繳的增值稅附加稅+企業(yè)所得稅 預繳的時候還有抵扣預繳的時候怎么做賬啊,我們公司都是現(xiàn)金支付的 所以我一下子沒想到這個 前期的預繳的都沒做 上個月預繳的增值稅抵扣了 我現(xiàn)在才想起來好像要做賬的
我們公司7月份收到24年企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅的錢100萬,小企業(yè)會計準則,我該怎么做賬。 1.?收到退稅款項時 1,借:銀行存款 100 萬元 貸:所得稅費用 100 萬元 第2, 借:所得稅費用 100 萬元 貸:本年利潤 100 萬元 這樣做對不對 您幫忙看看
你好老師,公司承擔員工個稅分錄怎么寫?
沒有寫租期,估計一多半都是老板找人開的成本發(fā)票。
那直接做工程施工,貸其他應付款吧
好的,工程施工和主營業(yè)務成本有啥區(qū)別呢?我看的有會計把租賃費和材料費放在借主營業(yè)務成本~租賃費或者~材料費,貸:其他應付款~法人這樣做對嗎?老師
你這個可以先通過工程施工歸集,有收入對應結(jié)轉(zhuǎn)成本轉(zhuǎn)借主營業(yè)務成本,貸工程施工也可以,直接做主營業(yè)務成本,需要對應這個月有對應收入才可以