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我想問下 就是匯算清繳企業(yè)所得稅的時候有退稅 不辦理退稅的話 需要調(diào)整哪個表??? 退稅金額661.85

2020-11-23 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-23 12:05

你好,需要在? 納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次? 填寫一個數(shù)據(jù),使得主表的應補退稅額變成0,這樣就不需要退稅了

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快賬用戶7446 追問 2020-11-23 12:09

您好老師 是填在調(diào)增里面么?661.85 還需要調(diào)別的表么?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 12:58

你好,需要在? 納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次? 賬載金額填寫一個數(shù)據(jù),稅收金額0,納稅調(diào)增就是你填寫的數(shù)據(jù)金額 不需要調(diào)整其他的表了

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快賬用戶7446 追問 2020-11-23 13:08

載賬金額的數(shù)據(jù)怎么計算?

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快賬用戶7446 追問 2020-11-23 13:09

載賬金額的數(shù)據(jù)就填退稅金額661.85就可以么?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 13:16

你好,賬載金額=沒有調(diào)整之前的應納稅所得額絕對值%2B661.85/所得稅稅率

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快賬用戶7446 追問 2020-11-23 13:38

沒有調(diào)整之前的應納稅所得額絕對值 是在哪個表哪個數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 13:39

你好,是主表的應納稅所得額這個數(shù)據(jù)的絕對值

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快賬用戶7446 追問 2020-11-23 13:42

您好 是這個-6763.08么?

您好 是這個-6763.08么?
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齊紅老師 解答 2020-11-23 13:43

你好,是的,是這個數(shù)據(jù)的絕對值

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快賬用戶7446 追問 2020-11-23 13:45

絕對值-6763.08?退稅金額661.85除以0.25么?可以麻煩老師說一下最后載賬的數(shù)么?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 13:47

你好,賬載金額=沒有調(diào)整之前的應納稅所得額絕對值%2B661.85/所得稅稅率=6763.08%2B661.85/25%

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快賬用戶7446 追問 2020-11-23 14:10

還讓調(diào)整別的表吶?A107040

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齊紅老師 解答 2020-11-23 14:11

你好,是減免稅額明細表的數(shù)據(jù)也跟著變動了嗎?

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快賬用戶7446 追問 2020-11-23 14:11

我們屬于小型微利企業(yè) 得需要填那個減免

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快賬用戶7446 追問 2020-11-23 14:13

是的 還需要調(diào)整別的表

是的  還需要調(diào)整別的表
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齊紅老師 解答 2020-11-23 14:14

你好,那你需要去調(diào)整減免稅額明細表小型微利企業(yè)減免所得稅額這個數(shù)據(jù)

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快賬用戶7446 追問 2020-11-23 14:14

這個咋調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 14:15

你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應納稅所得額*20%?

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快賬用戶7446 追問 2020-11-23 14:20

老師 能有個準確數(shù)據(jù)么?需要填在減免所得稅哪一欄

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齊紅老師 解答 2020-11-23 14:21

你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應納稅所得額*20%? 這里的調(diào)整之后的應納稅所得額就是主表的應納稅所得額 (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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你好,需要在? 納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次? 填寫一個數(shù)據(jù),使得主表的應補退稅額變成0,這樣就不需要退稅了
2020-11-23
你好,今年有盈利嗎?你看一下利潤表里面主表是不是盈利的,然后你看一下彌補虧損明細表有虧損嗎?
2023-03-07
你好; 納稅調(diào)整表- 扣除類項目 -其他或者? 最后一欄次其他 調(diào)整??
2023-05-18
你好,這個也不一定,你看下你當?shù)赝硕愐髧栏駟幔?/div>
2024-04-26
同學,你好 是可以退的
2024-04-26
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