你好,需要在? 納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次? 填寫一個數(shù)據(jù),使得主表的應補退稅額變成0,這樣就不需要退稅了
我想問下 就是匯算清繳企業(yè)所得稅的時候有退稅 不辦理退稅的話 需要調(diào)整哪個表??? 退稅金額661.85
老師,企業(yè)所得稅年報匯算清繳時有退稅額,但是不想退稅,需要調(diào)哪個表?
我問一下企業(yè)所得稅匯算清繳的話,不想退稅一般調(diào)哪里啊!
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅,要退1200, 有以前年度虧損 ,怎么調(diào)整都要退稅,想問下有辦法解決嗎
老師我想咨詢一下。所得稅匯算清繳的時候,有退稅。 這個稅是不是不能退。要是不能退怎么調(diào)整
老師電腦上的電子發(fā)票怎么拍照,我不會打印
你好,我2025年第一季度就是少開了幾萬塊錢,導致第2季度超過30萬。這個月做申報的時候要交稅,怎樣操作可以不需要繳稅?
請問1-3季度的所得稅費用是900,4月直接借所得稅費用,貸銀行存款可以嗎?3月沒計提
請問購買車輛交的保險是2萬,銀行付款2萬,發(fā)票開過來是19500,還有500代收了車船稅,票沒開出來,請問這筆賬怎么做
老師定期定額是什么意思
老師,我們不是外貿(mào)企業(yè),今年出口了一個自己設計的電氣設備,請問怎么做賬,因為業(yè)務少,所以匯率選結匯當日匯率?美元6000,匯率715.73,人民幣42943.8
老師電子的增值稅專票該如何打印出來?
我們公司是13號繳納的公積金,15號扣的工資為啥記賬一直是其他應付款而不是其他應收款呢
我們提供10元的貨物給幼兒園,幼兒園已經(jīng)給了5元的貨款,還有5元應收未支付。但是貨物出現(xiàn)問題,幼兒園要求退款1元,我們公戶從退1元給幼兒園,這筆1元的分錄怎么做賬
老師工會經(jīng)費是按照發(fā)出去的工資總額,還是按計提但沒有發(fā)的工資總額繳
您好老師 是填在調(diào)增里面么?661.85 還需要調(diào)別的表么?
你好,需要在? 納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次? 賬載金額填寫一個數(shù)據(jù),稅收金額0,納稅調(diào)增就是你填寫的數(shù)據(jù)金額 不需要調(diào)整其他的表了
載賬金額的數(shù)據(jù)怎么計算?
載賬金額的數(shù)據(jù)就填退稅金額661.85就可以么?
你好,賬載金額=沒有調(diào)整之前的應納稅所得額絕對值%2B661.85/所得稅稅率
沒有調(diào)整之前的應納稅所得額絕對值 是在哪個表哪個數(shù)據(jù)?
你好,是主表的應納稅所得額這個數(shù)據(jù)的絕對值
您好 是這個-6763.08么?
你好,是的,是這個數(shù)據(jù)的絕對值
絕對值-6763.08?退稅金額661.85除以0.25么?可以麻煩老師說一下最后載賬的數(shù)么?
你好,賬載金額=沒有調(diào)整之前的應納稅所得額絕對值%2B661.85/所得稅稅率=6763.08%2B661.85/25%
還讓調(diào)整別的表吶?A107040
你好,是減免稅額明細表的數(shù)據(jù)也跟著變動了嗎?
我們屬于小型微利企業(yè) 得需要填那個減免
是的 還需要調(diào)整別的表
你好,那你需要去調(diào)整減免稅額明細表小型微利企業(yè)減免所得稅額這個數(shù)據(jù)
這個咋調(diào)整?
你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應納稅所得額*20%?
老師 能有個準確數(shù)據(jù)么?需要填在減免所得稅哪一欄
你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應納稅所得額*20%? 這里的調(diào)整之后的應納稅所得額就是主表的應納稅所得額 (是針對這個回復有什么疑問嗎)