你好,需要在? 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次? 填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成0,這樣就不需要退稅了

我想問(wèn)下 就是匯算清繳企業(yè)所得稅的時(shí)候有退稅 不辦理退稅的話 需要調(diào)整哪個(gè)表??? 退稅金額661.85
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)有退稅額,但是不想退稅,需要調(diào)哪個(gè)表?
我問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳的話,不想退稅一般調(diào)哪里??!
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅,要退1200, 有以前年度虧損 ,怎么調(diào)整都要退稅,想問(wèn)下有辦法解決嗎
老師我想咨詢一下。所得稅匯算清繳的時(shí)候,有退稅。 這個(gè)稅是不是不能退。要是不能退怎么調(diào)整
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人開(kāi)出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開(kāi)專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷(xiāo)售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?


您好老師 是填在調(diào)增里面么?661.85 還需要調(diào)別的表么?
你好,需要在? 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次? 賬載金額填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù),稅收金額0,納稅調(diào)增就是你填寫(xiě)的數(shù)據(jù)金額 不需要調(diào)整其他的表了
載賬金額的數(shù)據(jù)怎么計(jì)算?
載賬金額的數(shù)據(jù)就填退稅金額661.85就可以么?
你好,賬載金額=沒(méi)有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值%2B661.85/所得稅稅率
沒(méi)有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值 是在哪個(gè)表哪個(gè)數(shù)據(jù)?
你好,是主表的應(yīng)納稅所得額這個(gè)數(shù)據(jù)的絕對(duì)值
您好 是這個(gè)-6763.08么?
你好,是的,是這個(gè)數(shù)據(jù)的絕對(duì)值
絕對(duì)值-6763.08?退稅金額661.85除以0.25么?可以麻煩老師說(shuō)一下最后載賬的數(shù)么?
你好,賬載金額=沒(méi)有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值%2B661.85/所得稅稅率=6763.08%2B661.85/25%
還讓調(diào)整別的表吶?A107040
你好,是減免稅額明細(xì)表的數(shù)據(jù)也跟著變動(dòng)了嗎?
我們屬于小型微利企業(yè) 得需要填那個(gè)減免
是的 還需要調(diào)整別的表
你好,那你需要去調(diào)整減免稅額明細(xì)表小型微利企業(yè)減免所得稅額這個(gè)數(shù)據(jù)
這個(gè)咋調(diào)整?
你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額*20%?
老師 能有個(gè)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)么?需要填在減免所得稅哪一欄
你好,減免所得稅=調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額*20%? 這里的調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額就是主表的應(yīng)納稅所得額 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)