你找一下作廢申報那邊能修改嗎?或者是更正申報。
老師您好 請問所得稅申報完成后發(fā)現(xiàn)金額填寫錯了怎么處理
老師您好,我把20年3季度企業(yè)所得稅A表本年累計金額填成了本期金額,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),請問我該怎么處理
老師您好,我想請問一下企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)填錯了,然后申報了,怎么更正呢
老師,2022四季度財務(wù)報表未報送,企業(yè)所得稅申報了。但是最后發(fā)現(xiàn)做賬少結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以企業(yè)所得稅申報表營業(yè)成本填錯,該怎么處理
老師,您好,請問個稅申報我填錯入職日期了,要怎么處理,導(dǎo)致現(xiàn)在要繳納稅費
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
是等下季度申報期修改嗎
你看一下,你電子稅務(wù)局里面有更正申報吧。
有更正申報,申報作廢里沒有顯示所得稅的報表
那就不能自己修改 得去稅務(wù)局
在更正申報你有的,而且可以修改
打錯字了,在更正申報里有的
就是不知道是不是要等到一月份季報時才能修改上傳
不用 現(xiàn)在就可以修改的