可以暫估入庫這個,借庫存商品 貸應付賬款暫估款,可以,
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進項發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項發(fā)票出去,這種情況我購進售出應該分別怎么寫分錄
老師你好,我們是做貿(mào)易,買進來,再賣出去比如我的銷項發(fā)票是面漆123的,我現(xiàn)還沒收到供應商的發(fā)票,所以沒有這個面漆123,我能不能先做賬,到時收到發(fā)票再做進銷存
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應付賬款-供應商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應付賬款-供應商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師你好請問我是做鋼結構加工的,比如一個項目我開了100萬勞務票出去了,先開了勞務票出去了,但是我們也是找外面勞務公司給我們做的,沒有收到勞務票進來,現(xiàn)在能不能先結轉勞務成本,
我12月勾選的發(fā)票還沒到我這里來,我現(xiàn)在做11月賬,應交增值稅結轉的時候只有銷項,進項沒數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進項做負數(shù)來票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉出,申報表是不是也要同樣做轉出
誰有根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板,急急急急
建筑行業(yè),A公司給B公司開了勞務費發(fā)票。但b公司賬戶被鎖,收到票后要用個人的卡把勞務費打到A公司。a收到后扣掉該扣的再打給工人。(這個費用是政府協(xié)調(diào)后幫出的,用b公司人員個人卡支付) 那對于a公司有沒有什么弊端?
公司買汽車是為了直接賣給電廠的,可以不算固定資產(chǎn)清理處理吧?
我們單位師傅,稅務代開勞務費發(fā)票開錯了金額,然后我們單位也對他進行了付款,個稅系統(tǒng)提示交稅費,那么現(xiàn)在這種情況怎么操作呀?
老師,林業(yè)產(chǎn)品是免稅的嗎?
買肉,記福利費,打款備注什么
老師,公共廁所排污管鋪設。一共900元,材料人工一起的你看怎么開。
老師,我們出口立體停車庫的貨物,是分為三部分發(fā)貨,先發(fā)鋼結構,再發(fā)一些雜七雜八,最后發(fā)載車板。我們現(xiàn)在剛把鋼結構發(fā)走。每次發(fā)貨的時候,我就正常開出口發(fā)票,申報增值稅就可以了么,還需要操作什么?免抵退稅申報是不是等我所有貨物發(fā)完了,單證都收齊全再做?
開一份發(fā)票給對方公司,客戶沒用公對公打進來,用了兩個對私的打到我們對公的賬號進來,這個可以嗎
老師我想這個月工資跟獎金分開報個稅怎么申報呀
進銷存里面是0,我應該怎么做
或者我可以這樣做嗎?借:應收賬款 貸銷項稅。 先沖平銷項稅,到時等進賬發(fā)票來了入了庫存再做出庫再生成借:應收賬款。 貸:主營業(yè)務收入
你們貨物發(fā)出沒?,發(fā)出你進銷存這個可以后面輸入負數(shù)不?
可以后面調(diào)整不,你這個進銷存系統(tǒng),你銷售話,不這個輸入,那這個對應成本就沒有算這個,
貨物已經(jīng)發(fā)了,在庫存那里輸入負數(shù)是嗎
這樣算成本就不準了,這個最好是按暫估輸入進銷存,后面再調(diào)整
不是,暫估,這個需要入庫那根據(jù)入庫單,這個采購不含稅金額去輸入進去,
銷售那邊也對應輸入進去,這樣才會算出來成本
就是看你們系統(tǒng)后面可以根據(jù)實際到發(fā)票調(diào)整不
老師你好,那銷售出庫單就按含稅金額是嗎
你這個是算成本是不是,這個也是不含稅的,
增值稅是價外稅這個
這個進銷存只需要輸入數(shù)量就可以,你要填寫啥?
根據(jù)上面回復,這個銷售出庫單就按含稅金額? 一般是含稅,只是單獨說出庫單話 是含稅
和你發(fā)票是一致的這個
好的,明白了,謝謝老師,晚安
更正上面回復,這個銷售出庫單就按含稅金額? 一般是含稅,只是單獨說出庫單話 是含稅 ,不好意思打錯了
嗯嗯,老師我明白了,謝謝
好,我先回復別的學員了
老師,你好,暫估入庫做完進銷存,生成的憑證分錄是怎樣的呢
進銷存我沒有用過這個咋生成分錄,我是手工做的,采購借原材料,。月末可以直接做借主營業(yè)務成本,貸原材料
好的,謝謝老師
不是,看錯,看成另一個學員了,剛一個問餐飲。這個生成憑證不知道,我手工做,借庫存商品,貸應付賬款,銷售結轉成本 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
銷售結轉成本是不是還有個銷項稅
不是這個沒有,做收入是有銷項稅額
老師,暫估入庫的金額是先隨便寫一個嗎
不是,根據(jù)入庫單,送貨單,和合同去暫估